ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 29 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 Г.
В сила от 01.01.2024 г.
Обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 2024г., изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 2024г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 16 Април 2024г., доп. ДВ. бр.102 от 3 Декември 2024г.
In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "
Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2024 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".
(2) Министърът на финансите в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "
Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2024 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "
Държавен вестник" утвърждават годишни разчети за 2024 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2024 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на външните работи в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "
Държавен вестник" разпределя средствата, утвърдени с
чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., на средства за официална помощ за развитие и на средства за хуманитарна помощ.
Чл. 6. (1) При предложения за извършване на промени по реда на чл. 105 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват в доклада на вносителя към проекта на акт на Министерския съвет или съответно в мотивите към предложенията до министъра на финансите информация за ефекта от предлаганите промени върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(2) В представяната в Министерството на финансите информация за извършените промени по реда на чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват и информация за ефекта от промените върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(3) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.
(4) Информация за извършените промени по реда на чл. 105 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и чл. 109, 112 - 115 и 117 от Закона за публичните финанси се представя в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.
Чл. 8. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове - до 8,00 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития - до 2,30 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за "Студентски столове и общежития" - ЕАД - София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) При извънредни обстоятелства, при които присъственият учебен процес във висшите училища е временно преустановен, за периода на преустановяването му за издръжката на студентските столове може да се използва до 50 на сто от норматива по ал. 1, т. 1, изчислен върху средномесечния брой хранодни, реализиран за предходните 12 месеца, съгласно данните, предоставени от висшите училища и "Студентски столове и общежития" - ЕАД, в програмния продукт по чл. 30а от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 68 от 2016 г., бр. 19 от 2021 г. и бр. 24 от 2022 г.).
(4) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(5) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при спазване правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
Чл. 11. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 17 686,0 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределя по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо разходи - 13 487,9 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта и съобщенията - общо разходи - 3 371,3 хил. лв.;
3. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 360,7 хил. лв.;
4. Министерството на финансите - общо разходи - 188,4 хил. лв.;
5. Министерството на
околната среда и водите - общо разходи - 137,6 хил. лв.;
6. Министерството на икономиката и индустрията - общо разходи - 105,2 хил. лв.;
7. Министерството на земеделието и храните - общо разходи - 34,9 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си за 2024 г., в т.ч. по области на политики и бюджетни програми, на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането и уведомяват министъра на финансите. В случаите, когато за плащания по обслужването на заемите и за други разходи по държавните инвестиционни заеми не са утвърдени съответните администрирани разходни параграфи по бюджетните програми в приложение № 1, се създават администрирани разходни параграфи, в които първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 посочват съответните суми на отчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(3) Със сумите на начислените разходи по проектите, финансирани с държавните инвестиционни заеми, се променят и размерите на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2023 г., първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Чл. 12. (1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят до 240 806 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт - до 13 000 хил. лв.;
2. за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт - до 141 400 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - до 69 300 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закона за противодействие на корупцията и Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество - до 17 106 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
(4) Министърът на транспорта и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "
Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(5) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.
(6) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(7) Разпределенията на средствата по общини по ал. 4 - 6 се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" по образец, определен с писмо на министъра на финансите.
(8) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2024 г., в сила от 03.12.2024 г.) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 или 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2024 г. министърът на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2. При недостиг на средства за четвъртото тримесечие, при възможност необходимите средства могат да се осигурят по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(10) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 17. (1) Министърът на транспорта и съобщенията в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини средствата по чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. по образец, определен от министъра на финансите.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, определени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(3) Средствата по чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 3 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
Чл. 18. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 587,8 хил. лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2024 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 4.
(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа:
1. авансово - в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 4, в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник";
2. окончателно - в срок до 18 декември 2024 г., на базата на действително извършените разходи.
(3) Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на финансите съгласно указания на министъра на финансите.
(4) Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и върху предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки.
(5) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
Чл. 19. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции, социални услуги в общността и асистентска подкрепа, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15 юли 2024 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - до 6 декември 2024 г.
(2) В срок до 30 юли и до 18 декември 2024 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства за съответното шестмесечие.
(3) Възстановените в централния бюджет средства по реда на ал. 2 могат да се използват за финансиране през 2024 г. на социални услуги по приключили проекти на оперативни програми.
Чл. 20. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 24,0 хил. лв. за изплащане на действително извършени разходи за месечни помощи за джобни разходи на ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа, които не са делегирани от държавата дейности.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2024 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2024 г.
Чл. 21. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 10 000 хил. лв. за финансиране на социални услуги по приключили проекти на оперативни програми.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите в срок не по-късно от 1 октомври 2024 г. да извърши промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г. в рамките на средствата по ал. 1.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
Чл. 22. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2024 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2024 г.
(5) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на
здравеопазването в срок до 15 март 2024 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на
здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.
Чл. 23. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 от 2018 г., бр. 84 от 2019 г., бр. 59 от 2021 г. и бр. 47 и 50 от 2022 г.).
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2024 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2024 г.
Чл. 24. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 335 хил. лв. по бюджетите на общините за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 93 от 2017 г. и бр. 29 от 2019 г.).
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2024 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2024 г.
Чл. 25. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 18 128,9 хил. лв. по бюджетите на общините за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници в общинската администрация. Разпределението на средствата по общини да се извърши въз основа на информация за броя на кметските наместници, определени от общинските съвети.
(2) Кметовете на общините изпращат информацията по ал. 1 за броя на кметските наместници в срок до 23 февруари 2024 г.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 8.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
Чл. 26. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 5 500 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане от държавата на присъдена издръжка по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.).
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи в срок до 30 юли 2024 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2024 г.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
(4) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(5) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 4 от подлежащия на предоставяне трансфер за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2023 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2024 г. за същата цел.
Чл. 27. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 3 916,8 хил. лв. по бюджетите на общините за извършени от общините разходи за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи в срок до 30 юли 2024 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2024 г.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г.
Чл. 28. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на община Костинброд за 2024 г. в размер на 500 хил. лв. за осигуряване на дейността на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания, с. Опицвет, община Костинброд.
(2) Допълнителният трансфер по ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 11.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2024 г., включително на бюджетното взаимоотношение на Община Костинброд с централния бюджет за 2024 г.
Чл. 30. (1) Министърът на
здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по
здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на
здравеопазването в срок до 31 март 2024 г. изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2024 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 15 април 2024 г. да извърши компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2023 - 2024 година, които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.
Чл. 32. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. се разходват при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
(2) Определя лимит в размер 30 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други източници.
(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени, но не по-късно от 20 декември 2024 г. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(7) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.
Чл. 34. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2024 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 и 97 от 2021 г., бр. 36, 60, 70 и 82 от 2022 г. и бр. 27, 63 и 70 от 2023 г.).
Чл. 36. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по приложение № 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 37. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините - от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 98 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 38. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
Чл. 39. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за
данъци и осигурителни вноски са за сметка на средствата за издръжка и/или персонал.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и
данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", се определя със заповед на съответния министър/ръководител.
Чл. 40. (1) Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, от министъра на здравеопазването, от министъра на културата, от министъра на труда и социалната политика, от министъра на вътрешните работи и от министъра на отбраната извършва компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. средства.
(2) В случай на промяна на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет в резултат на преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по ал. 1 за функция социално осигуряване, подпомагане и грижи и по реда на чл. 30, ал. 4 за функция здравеопазване освободените средства по централния бюджет могат да се ползват за същата цел по реда на ал. 1.
(3) Предложенията по ал. 1 следва да бъдат направени в срок не по-късно от 1 октомври 2024 г.
Чл. 41. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, на детските градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.
Чл. 42. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други трансфери".
(4) Промени между отделните показатели и направленията на средствата за изпълнението на основните дейности, за администрираните дейности и за национално възложените дейности на Българската академия на науките по приложение № 2 се допускат в размер до 10 на сто от определения с чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. трансфер за Българската академия на науките за 2024 г. след съгласуване с министъра на образованието и науката.
Чл. 43. (1) В срок от 20 дни от изтичането на срока по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2021 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2021 г.), министърът на образованието и науката внася за разглеждане в Министерския съвет проект на акт по чл. 11, ал. 3 от същата наредба.
(2) В срок от 20 дни от изтичане на срока по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места, приета с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2023 г. (ДВ, бр. 90 от 2023 г.), министърът на здравеопазването внася за разглеждане в Министерския съвет проект на акт по чл. 10, ал. 3 от същата наредба.
Чл. 44. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2024 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от приходите на общината.
(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането на места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и в социалните услуги, предоставяни в общността, може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 31 август 2024 г. Разкритите след 31 август 2024 г. места от следващата бюджетна година се осигуряват от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.
Чл. 45. (1) В зависимост от вида на организацията на предучилищното образование - целодневна или полудневна, и други обективни различия в разходите за издръжка на институцията кметът на съответната община може да определи диференциран размер на средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране на отпадането на съответните такси по
Закона за местните данъци и такси, определени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за финансиране на делегираните от държавата дейности по Функция "Образование".
(2) За децата в групи с полудневна организация на предучилищното образование се определят не по-малко от 30 на сто от средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране на отпадането на съответните такси по
Закона за местните данъци и такси.
Чл. 46. (1) Неусвоените до 25 януари 2024 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2023 г. и предходни години по реда на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до 31 януари 2024 г.
(2) Неусвоените до 31 декември 2023 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2023 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(3) Неусвоените към 31 декември 2023 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи по реда на чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. се разходват през 2024 г. за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, на сгради - публична общинска собственост, и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии, съгласно решенията на общинските съвети от 2023 г., а за приключилите ремонти - по решения от 2024 г.
(4) По решение на общинския съвет до размера на трансформираната целева субсидия по реда на чл. 57 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, може да се извършват компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, в рамките на бюджетната година.
Чл. 50. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, в срокове до 10 април 2024 г. и до 10 юли 2024 г.
(2) Предложението на кмета на общината до министъра на финансите може да се направи най-късно до седем работни дни преди определените по ал. 1 срокове.
(3) Към предложението на кмета на общината до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 1 в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, се прилагат следните документи:
1. справка за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по образец съгласно приложение № 5, в която се съдържат данни за размера на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, за сметка на който след трансформация на средствата ще се финансират разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, поименно определени като обекти, с конкретен размер за финансиране, съгласувана със служител от звеното по чл. 5, ал. 6 от Закона за устройство на територията; за всяка сграда се посочват данни за номер и дата на съставянето на акта за публична общинска собственост и годината на построяването и;
2. копие от доклада на кмета на общината до общинския съвет, обосноваващ причините, поради които се предлага трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост;
3. копие от влязло в сила решение на общинския съвет за даване на съгласие кметът на общината да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия, съдържащо задължително данните от справката по т. 1.
(4) На основание на документите по ал. 3 министърът на финансите може да извърши компенсирана промяна в намаление на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и увеличение на средствата от трансфер за други целеви разходи на общината.
(5) Отчитането на извършените разходи от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи се извършва съгласно указанията и в срокове, определени по реда на чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси.
Чл. 59. (1) Вноските за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи
данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.
(2) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи
данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.
(3) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на органа, упражняващ правата на държавата в съответното предприятие/дружество, заверено копие от документа за направените вноски за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, в срок до края на месеца, в който е извършено плащането.
Чл. 61. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" - ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, и ВиК операторите - бенефициенти по програмите от програмен период 2021 - 2027 г., може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на правото на Европейския съюз и на българското законодателство в областта на държавните помощи.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" - ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, и ВиК операторите - бенефициенти по програмите, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.
Чл. 64. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2024 г. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г.
(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на земеделието и храните сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по Програмата за развитие на селските райони и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., и от Министерството на земеделието и храните - за ползватели по Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г., на проведена от общината тръжна
процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната
процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г., са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г., разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. или Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., или Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., или Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г. недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2024 г.
Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2024 г., в сила от 27.03.2024 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2024 г., в сила от 12.04.2024 г.) Държавата може да придобива вземания на "Български енергиен холдинг" - ЕАД, и "Булгаргаз" - ЕАД, от "Топлофикация - София" - ЕАД, по реда и до размера съгласно чл. 108 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. само след получаване на положително решение за държавна помощ от Европейската комисия или на решение, че придобиването не представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2024 г., в сила от 27.03.2024 г., нова - ДВ, бр. 34 от 2024 г., в сила от 12.04.2024 г.) Министърът на
енергетиката в срок до шест месеца от влизането в сила на постановлението изготвя уведомление с цел правна сигурност по реда на
чл. 108, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и предоставя на министъра на финансите необходимата информация за изпращане на уведомлението до Европейската комисия. Министърът на финансите уведомява Европейската комисия по реда на
Закона за държавните помощи.
(3) "Български енергиен холдинг" - ЕАД, и "Булгаргаз" - ЕАД, за собствена сметка, в срок до два месеца от влизането в сила на постановлението възлагат на независим оценител изготвянето на оценка на вземанията си от "Топлофикация София" - ЕАД, към 31 декември 2023 г. Избраният независим оценител се одобрява от министъра на
енергетиката.
Чл. 67. (1) В изпълнение на чл. 106 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. в срок до 20-о число на текущия месец първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 5, 6 и 8 - 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. представят в Министерството на финансите мотивирано предложение, което включва доклад с информация съобразно изискванията на чл. 35, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и одобрен от първостепенния разпоредител с бюджет списък с предложения за финансиране на капиталови разходи за следващия календарен месец по образец в електронен табличен формат ("Excel"), определен с указание на министъра на финансите, които се прилагат към проекта на акт по ал. 9.
(2) Информацията в доклада по ал. 1 включва също обосновка и мотиви за необходимостта от финансиране на капиталови разходи през следващия календарен месец, както и информация за ефекта от предлаганите промени върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори, и предложение за промени по области на политики/функционални области и/или бюджетни програми, в т.ч. при необходимост и предложение за промени на съществуващи или създаване на нови администрирани разходни параграфи, като се посочва съответното наименование и размерът на сумите по администрираните разходни параграфи.
(3) Списъкът с предложенията за финансиране на капиталови разходи по ал. 1 следва да е съобразен с определените за финансиране с прогнозен размер капиталови разходи по Инвестиционната програма за национални проекти по приложение № 2 към чл. 106, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., включително за капиталови разходи, подпомагащи административната дейност, както и в съответствие с чл. 106, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.
(4) В случаи, когато предложения за финансиране на капиталови проекти попадат и/или допълват областите на политики, и/или национални програми и механизми на други отговорни институции по приложение № 2 към чл. 106, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., с изключение на капиталови разходи, подпомагащи административната дейност, същите се предлагат за финансиране по реда на този член от отговорните институции, в чиято функционална компетентност и област на политика е съответният проект. За тази цел ръководителите на отговорните институции по приложение № 2 към чл. 106, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. изготвят и прилагат правила с условия, ред и критерии за приоритизиране и оценка на предложените проекти за финансиране.
(5) Списъкът по ал. 1 включва разчет на разходите, предложени за плащане в рамките на следващия календарен месец (изискуеми плащания, за извършени СМР/услуги/доставки, одобрени/приети от възложителя, съгласно сключените договори; потенциални плащания по вече приключили процедури за възлагане на обществени поръчки, по които предстои сключването на договор; други плащания, за които е налице нормативно основание и/или за които съгласно приложимото законодателство не е необходимо възложителят да сключва писмен договор и други) чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.
(6) В случай че предложенията по ал. 1 включват разходи в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии, информация за същите следва да е предварително вписана в Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност (ИСБК), както и в Регистъра на проектите (РП) (
https://budgetcontrol.egov.bg). Информацията по предходното изречение следва да бъде вписана в ИСБК и РП не по-късно от 5 дни преди представяне на мотивираното предложение по ал. 1. Министърът на електронното управление изразява становище по вписаната информация в 4-дневен срок от вписването и.
(7) В списъка по ал. 1 не се включват плащания, финансирани със средства по проекти, програми и механизми на Европейския съюз и по други международни програми и договори, които се извършват в съответствие с приложимите към тях правила и договори за финансиране.
(8) До размера на сумите по ал. 5 първостепенните разпоредители с бюджет могат да предлагат промяна на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси при съобразяване с чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
(9) За финансиране на предложенията за капиталови разходи по ал. 1 министърът на финансите ежемесечно предлага на Министерския съвет да одобри допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за капиталови разходи, разпределени по съответните бюджети, по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(10) По изключение, извън реда по ал. 9, първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 могат да предложат на Министерския съвет да одобри допълнителни разходи/трансфери за капиталови разходи по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси при спазване на изискванията на ал. 2 - 8.
(11) С размера на одобрените средства по ал. 9 и 10 първостепенните разпоредители с бюджет извършват промени по съответните показатели по бюджетите си за 2024 г. и уведомяват министъра на финансите, съответно министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет за 2024 г.
Чл. 68. (1) След 1 април 2024 г. разпоредителите с бюджет и бюджетните организации по
чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси въвеждат ежемесечно и документацията за капиталовите разходи за 2024 г., финансирани само с национални средства (в т.ч. договори/споразумения, първични счетоводни документи, други документи, удостоверяващи извършените плащания и др.) в
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН).
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет и бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси създават необходимата организация и контрол за изпълнение на дейностите по ал. 1.
Чл. 69. (1) Народното събрание може да извършва промени в приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. по предложение на Министерския съвет въз основа на предложение на кметове на общини в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 г.
(2) При спазване на условията по чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. допустими за извършване са следните видове промени в приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от същия закон:
1. промени в параметрите на утвърдените приоритетни проекти по приложението;
2. замяна на утвърдените по приложението проекти с нови такива;
3. допълване на утвърдените с приложението проекти с нови такива, в случаите, когато не са достигнати определените лимити за общата максимална стойност на разходите за 2024 г. по чл. 107, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.;
4. отпадане на утвърдени по приложението проекти.
(3) Предложението на кметовете на общини, обосноваващо причините, поради които се предлага промяна в приложението по ал. 2, може да се направи до министъра на финансите най-късно съответно до 1 март, до 1 юни и до 1 септември 2024 г.
(4) Към предложението по ал. 3 се прилага попълнен формуляр в електронен табличен формат ("Excel") по образец, определен с указание на министъра на финансите.
(5) Предложението на Министерския съвет по чл. 107, ал. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. се изготвя и внася от министъра на финансите в Министерския съвет на основание на документите по ал. 3 и 4.
Чл. 71. (1) По бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г. да се възстановят средства в размер на 1 200 000 000 лв. от сметката за чужди средства по чл. 4 от Постановление № 355 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г. (ДВ, бр. 1 от 2024 г.)
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г. произтичащите от ал. 1 промени в разходите и бюджетното взаимоотношение с централния бюджет и да уведоми министъра на финансите.
(3) С размера на средствата по ал. 1 министърът на финансите да извърши съответната промяна по централния бюджет за 2024 г., включително на бюджетното взаимоотношение с бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(4) По реда на чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. могат да се финансират съответните разходи за сметка на средствата по централния бюджет, произтичащи от промяната по ал. 3.
Чл. 72. (1) Органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, включително Държавен фонд "Земеделие", предоставят информация до 10-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите и на областните информационни центрове по чл. 20, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление информация по общини за сключените договори, предмет и размер на финансиране през отчетното тримесечие и информация за предстоящите за финансиране на общински проекти за текущото тримесечие, в обхвата на дейностите по чл. 107, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., съгласно приложения № 6 и № 7.
(2) Информацията по ал. 1 се използва от областните информационни центрове при изпълнение на задълженията им по чл. 20, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление за осигуряване на актуална, безплатна и експертна информация относно възможностите за финансова подкрепа със средства от Европейските фондове при споделено управление на общините.
Чл. 73. (1) Средствата от централния бюджет за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала по чл. 1, ал. 5, т. 8.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. се разпределят по бюджетни организации, както следва:
1. средства за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служители на бюджетни организации, за които се прилага Законът за държавния служител или чл. 107а от Кодекса на труда, които заемат длъжности, определени в Класификатора на длъжностите в администрацията, и възнагражденията им се определят съгласно наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда;
2. средства за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служители, чиито правоотношения не са по Закона за държавния служител или чл. 107а от Кодекса на труда, в бюджетни организации, в които има и служители по Закона за държавния служител или по чл. 107а от Кодекса на труда;
3. средства за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служители в бюджетни организации, които не попадат в т. 1 и 2.
(2) Средствата за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служители по ал. 1, т. 1 се определят въз основа на анализ, извършен от администрацията на Министерския съвет.
(3) Средствата за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служители по ал. 1, т. 2 и 3 се определят, като се приложи процент, съпоставим с процента на увеличение на общите разходи за възнаграждения на служителите по ал. 1, т. 1.
Чл. 74. (1) Увеличаване на основните възнаграждения в разпоредителите с бюджет по реда на чл. 12 от наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда се извършва след определянето на съответните нови размери на индивидуалните основни месечни заплати съгласно акта на Министерския съвет по чл. 1, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
(2) Увеличаване на основните възнаграждения в разпоредителите с бюджет, за които са одобрени увеличени средства за персонал по бюджетите им и/или чрез централния бюджет за 2024 г. спрямо 2023 г. извън тези, предвидени за реализиране на политиката за минималната работна заплата, максималния осигурителен доход и приведения целогодишен ефект от увеличението на разходите за персонал през 2023 г., по реда на наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда, се извършва преди приемането на акта на Министерския съвет по чл. 1, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2, чл. 55а, чл. 92, ал. 1 и чл. 109, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 57, ал. 1, чл. 76 и чл. 106, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 ОТ 27 МАРТ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2024 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 27.03.2024 Г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 5. Постановлението влиза в сила на 27 март 2024 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ 12 АПРИЛ 2024 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2024 Г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4. Постановлението влиза в сила на 12 април 2024 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410 ОТ 28 НОЕМВРИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2024 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 03.12.2024 Г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"
Приложение № 1 към чл. 1
Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
0200.01.00 |
Функционална област "Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България" |
10 720 800 |
0200.01.01 |
Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия" |
10 720 800 |
|
Общо: |
10 720 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
0200.01.01 Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия" |
I. Общо ведомствени разходи |
10 720 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 134 800 |
Издръжка |
2 586 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 720 800 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Администрацията на президента |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
10 720 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 134 800 |
Издръжка |
2 586 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 720 800 |
2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
0300.01.00 |
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" |
19 485 900 |
0300.01.01 |
Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" |
10 732 700 |
0300.01.02 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" |
8 753 200 |
0300.02.00 |
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС |
85 100 |
0300.02.01 |
Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" |
85 100 |
0300.03.00 |
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България |
38 784 300 |
0300.03.01 |
Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" |
38 784 300 |
0300.04.00 |
Политика в областта на правото на вероизповедание |
49 036 000 |
0300.04.01 |
Бюджетна програма "Вероизповедания" |
49 036 000 |
0300.05.00 |
Политика в областта на архивното дело |
11 282 900 |
0300.05.01 |
Бюджетна програма "Национален архивен фонд" |
11 282 900 |
0300.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
11 291 100 |
0300.07.00 |
Други бюджетни програми |
30 480 000 |
0300.07.01 |
Бюджетна програма "Други дейности и услуги" |
18 762 800 |
0300.07.02 |
Бюджетна програма "Убежище и бежанци" |
11 717 200 |
|
ОБЩО: |
160 445 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
0300.01.01 Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" |
I. Общо ведомствени разходи |
10 732 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 797 700 |
Издръжка |
935 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 732 700 |
0300.01.02 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" |
I. Общо ведомствени разходи |
7 313 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 999 100 |
Издръжка |
1 314 100 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 440 000 |
от тях за: |
|
Комуникационна стратегия на Република България |
900 000 |
Субсидии за финансиране на проекти по чл. 6е от Закона за защита от домашно насилие |
450 000 |
Вноска на Република България за участие в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" |
90 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 753 200 |
0300.02.01 Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" |
I. Общо ведомствени разходи |
85 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
20 100 |
Издръжка |
65 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
85 100 |
0300.03.01 Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" |
I. Общо ведомствени разходи |
37 154 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
26 863 300 |
Издръжка |
10 291 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 629 700 |
от тях за: |
|
Изработване на кадастрални планове по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи |
504 000 |
Провеждане на национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета", Козлодуй – Околчица и честване на Шипченските боеве |
165 000 |
За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон |
930 500 |
Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица |
30 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
38 784 300 |
0300.04.01 Бюджетна програма "Вероизповедания" |
I. Общо ведомствени разходи |
281 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
254 900 |
Издръжка |
27 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
48 754 100 |
от тях за: |
|
Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията |
48 754 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
49 036 000 |
0300.05.01 Бюджетна програма "Национален архивен фонд" |
I. Общо ведомствени разходи |
11 282 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 872 900 |
Издръжка |
1 410 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 282 900 |
0300.06.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
11 281 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 497 900 |
Издръжка |
3 783 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 000 |
от тях за: |
|
Държавна награда "Свети Паисий Хилендарски" |
10 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 291 100 |
0300.07.01 Бюджетна програма "Други дейности и услуги" |
I. Общо ведомствени разходи |
18 762 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 385 900 |
Издръжка |
7 376 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 762 800 |
0300.07.02 Бюджетна програма "Убежище и бежанци" |
I. Общо ведомствени разходи |
11 317 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 808 200 |
Издръжка |
3 509 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
400 000 |
от тях за: |
|
Дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила |
400 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 717 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
108 211 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
79 500 000 |
Издръжка |
28 711 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
52 233 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
160 445 300 |
3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
0400.01.00 |
Функционална област "Върховенство на Конституцията" |
8 858 000 |
0400.01.01 |
Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията" |
8 858 000 |
|
Общо: |
8 858 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
0400.01.01 Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията" |
I. Общо ведомствени разходи |
8 858 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 098 000 |
Издръжка |
540 000 |
Капиталови разходи |
220 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 858 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Конституционния съд |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
8 858 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 098 000 |
Издръжка |
540 000 |
Капиталови разходи |
220 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 858 000 |
4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
0500.01.00 |
Функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности" |
33 271 800 |
0500.01.01 |
Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности" |
33 271 800 |
|
Общо: |
33 271 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
0500.01.01 Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности" |
I. Общо ведомствени разходи |
33 271 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
27 126 400 |
Издръжка |
3 221 400 |
Капиталови разходи |
2 924 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
33 271 800 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Сметната палата |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
33 271 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
27 126 400 |
Издръжка |
3 221 400 |
Капиталови разходи |
2 924 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
33 271 800 |
5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
1000.01.00 |
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси |
97 639 600 |
1000.01.01 |
Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" |
22 650 000 |
1000.01.02 |
Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" |
74 989 600 |
1000.02.00 |
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи |
528 926 800 |
1000.02.01 |
Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" |
528 926 800 |
1000.03.00 |
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма |
66 004 200 |
1000.03.01 |
Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" |
2 079 200 |
1000.03.02 |
Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
63 925 000 |
1000.04.00 |
Политика в областта на управлението на дълга |
6 927 500 |
1000.04.01 |
Бюджетна програма "Управление на ликвидността" |
6 927 500 |
1000.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
34 614 300 |
|
Общо: |
734 112 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
1000.01.01 Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" |
I. Общо ведомствени разходи |
17 856 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 722 200 |
Издръжка |
2 134 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 793 200 |
от тях за: |
|
Предоставяне на подкрепа за създаването и функционирането на Офис на Световната банка в София, България за осъществяването на споделени услуги и други функции на Групата на Световната банка |
4 793 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 650 000 |
1000.01.02 Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" |
I. Общо ведомствени разходи |
24 620 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
20 367 000 |
Издръжка |
4 253 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
50 369 100 |
от тях за: |
|
Съдебни и арбитражни производства |
50 369 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
74 989 600 |
1000.02.01 Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" |
I. Общо ведомствени разходи |
522 894 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
428 111 000 |
Издръжка |
94 783 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 032 000 |
от тях за: |
|
Концесионна дейност по Закона за концесиите |
6 000 000 |
Кампания "Повишаване на доверието в приходната администрация" |
32 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
528 926 800 |
1000.03.01 Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 079 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 449 200 |
Издръжка |
630 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 079 200 |
1000.03.02 Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
63 925 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
50 263 900 |
Издръжка |
13 661 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
63 925 000 |
1000.04.01 Бюджетна програма "Управление на ликвидността" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 582 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 356 500 |
Издръжка |
226 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 345 000 |
от тях за: |
|
Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България |
4 345 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 927 500 |
1000.06.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
33 009 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 129 600 |
Издръжка |
20 879 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 605 000 |
от тях за: |
|
Отпечатване и контрол върху ценни книжа |
105 000 |
Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти |
1 500 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
34 614 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
666 968 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
530 399 400 |
Издръжка |
136 568 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
67 144 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
734 112 400 |
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
1100.01.00 |
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация |
176 373 700 |
1100.01.01 |
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на НАТО, обща външна политика и политика на сигурност на ЕС и участие на България в ОССЕ" |
8 926 700 |
1100.01.02 |
Бюджетна програма "Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното Кралство" |
481 800 |
1100.01.03 |
Бюджетна програма "Многостранно сътрудничество и глобални политики" |
20 906 200 |
1100.01.04 |
Бюджетна програма "Двустранни отношения с държави извън ЕС и ЕИП" |
210 000 |
1100.01.05 |
Бюджетна програма "Консулска дипломация и управление на кризи" |
385 000 |
1100.01.06 |
Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ" |
6 844 500 |
1100.01.07 |
Бюджетна програма "Изграждане на позитивен образ на България зад граница и подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина" |
|
1100.01.08 |
Бюджетна програма "Осигуряване на прозрачност и обществена подкрепа за външната политика" |
110 000 |
1100.01.09 |
Бюджетна програма "Обучение и професионална квалификация на служителите в дипломатическата служба" |
|
1100.01.10 |
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на външнополитическата дейност" |
460 000 |
1100.01.11 |
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР" |
32 353 200 |
1100.01.12 |
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства" |
105 696 300 |
1100.02.00 |
Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика |
1 504 700 |
1100.02.01 |
Бюджетна програма "Публична дипломация" |
1 007 900 |
1100.02.02 |
Бюджетна програма "Културна дипломация" |
496 800 |
1100.03.00 |
Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница |
1 209 400 |
1100.03.01 |
Бюджетна програма "Подкрепа за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница; съхраняване на българското културно-историческо наследство" |
1 209 400 |
|
Общо: |
179 087 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
1100.01.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на НАТО, обща външна политика и политика на сигурност на ЕС и участие на България в ОССЕ" |
I. Общо ведомствени разходи |
192 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
192 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 734 700 |
от тях за: |
|
Вноски на Република България в Европейския механизъм за подкрепа на мира и други международни организации |
5 566 400 |
Граждански бюджет на НАТО |
2 668 300 |
Пенсионен фонд за цивилни служители на НАТО |
500 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 926 700 |
1100.01.02 Бюджетна програма "Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното Кралство" |
I. Общо ведомствени разходи |
188 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
188 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
293 800 |
от тях за: |
|
Участие във Фонда за сътрудничество на ЦЕИ и членски внос за участие в други международни организации |
293 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
481 800 |
1100.01.03 Бюджетна програма "Многостранно сътрудничество и глобални политики" |
I. Общо ведомствени разходи |
306 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
306 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 600 200 |
от тях за: |
|
Членски внос в бюджета на Съвета на Европа, редовния бюджет на ООН, Организацията на Северноатлантическия договор и за участие в други международни организации |
10 437 700 |
Пътна карта за подготовка на България за членство в ОИСР |
1 335 500 |
Вноска към ОИСР съгласно условията на пътната карта за присъединяване на България, приета от ОИСР |
8 800 000 |
Участие на България в Комитета по помощ за развитие |
27 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 906 200 |
1100.01.04 Бюджетна програма "Двустранни отношения с държави извън ЕС и ЕИП" |
I. Общо ведомствени разходи |
153 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
153 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
57 000 |
от тях за: |
|
Членски внос в международни организации |
57 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
210 000 |
1100.01.05 Бюджетна програма "Консулска дипломация и управление на кризи" |
I. Общо ведомствени разходи |
385 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
385 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
385 000 |
1100.01.06 Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ" |
I. Общо ведомствени разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 844 500 |
от тях за: |
|
Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ |
6 844 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 844 500 |
1100.01.08 Бюджетна програма "Осигуряване на прозрачност и обществена подкрепа за външната политика" |
I. Общо ведомствени разходи |
110 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
110 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
110 000 |
1100.01.10 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на външнополитическата дейност" |
I. Общо ведомствени разходи |
460 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
460 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
460 000 |
1100.01.11 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР" |
I. Общо ведомствени разходи |
32 353 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
25 172 900 |
Издръжка |
7 180 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 353 200 |
1100.01.12 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства" |
I. Общо ведомствени разходи |
105 196 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 850 000 |
Издръжка |
86 346 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
500 000 |
от тях за: |
|
Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина |
500 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
105 696 300 |
1100.02.01 Бюджетна програма "Публична дипломация" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 007 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
735 100 |
Издръжка |
272 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 007 900 |
1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация" |
I. Общо ведомствени разходи |
493 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
297 200 |
Издръжка |
196 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 300 |
от тях за: |
|
Разходи за членство в Европейската мрежа на културните институти EUNIC (European Union National Institutes for Culture) |
3 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
496 800 |
1100.03.01 Бюджетна програма "Подкрепа за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница; съхраняване на българското културно-историческо наследство" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 209 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
821 400 |
Издръжка |
388 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 209 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
142 054 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
45 876 600 |
Издръжка |
96 177 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
37 033 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
179 087 800 |
7. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
1200.01.00 |
Политика в областта на отбранителните способности |
2 005 531 900 |
1200.01.01 |
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" |
1 443 752 600 |
1200.01.02 |
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" |
26 665 000 |
1200.01.03 |
Бюджетна програма "Военна полиция" |
53 206 200 |
1200.01.04 |
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" |
138 241 900 |
1200.01.05 |
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" |
44 273 000 |
1200.01.06 |
Бюджетна програма "Изследвания и технологии" |
13 044 000 |
1200.01.07 |
Бюджетна програма "Военно образование" |
8 800 000 |
1200.01.08 |
Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" |
276 849 200 |
1200.01.09 |
Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти" |
700 000 |
1200.02.00 |
Политика в областта на съюзната и международната сигурност |
123 662 100 |
1200.02.01 |
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" |
47 295 100 |
1200.02.02 |
Бюджетна програма "Военно разузнаване" |
76 367 000 |
|
Общо: |
2 129 194 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 443 300 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 257 127 200 |
Издръжка |
186 173 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
451 900 |
от тях за: |
|
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл. 231, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България |
165 400 |
Разходи за членски внос |
286 500 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
1 443 752 600 |
1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" |
I. Общо ведомствени разходи |
26 625 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
24 080 000 |
Издръжка |
2 545 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
40 000 |
от тях за: |
|
Стипендии за курсанти и студенти |
40 000 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
26 665 000 |
1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция" |
I. Общо ведомствени разходи |
53 206 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
51 017 000 |
Издръжка |
2 189 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
53 206 200 |
1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" |
I. Общо ведомствени разходи |
138 236 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
115 640 000 |
Издръжка |
22 596 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 500 |
от тях за: |
|
Членски внос в Международния комитет по военна медицина |
5 500 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
138 241 900 |
1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" |
I. Общо ведомствени разходи |
44 270 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
31 903 000 |
Издръжка |
12 367 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 300 |
от тях за: |
|
Членски внос от НВИМ за Международния съвет на музеите – ИКОМ, за международна музейна организация и CLIMS |
2 300 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
44 273 000 |
1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии" |
I. Общо ведомствени разходи |
13 040 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
10 151 000 |
Издръжка |
2 889 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 |
от тях за: |
|
Членски внос в Българския институт за стандартизация |
4 000 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
13 044 000 |
1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование" |
I. Общо ведомствени разходи |
8 800 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
8 800 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
8 800 000 |
1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" |
I. Общо ведомствени разходи |
271 819 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
119 628 000 |
Издръжка |
152 191 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 030 000 |
от тях за: |
|
Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната |
600 000 |
За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП) |
3 958 000 |
Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България |
262 000 |
За възстановяване на българските военни гробища и военни паметници в страната и в чужбина и създаване на публичен дигитален архив |
200 000 |
Разходи за пощенски услуги |
10 000 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
276 849 200 |
1200.01.09 Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти" |
I. Общо ведомствени разходи |
700 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
700 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
700 000 |
1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" |
I. Общо ведомствени разходи |
21 392 200 |
от тях за: |
|
Издръжка |
21 392 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
25 902 900 |
от тях за: |
|
Разходи по съюзни ангажименти, в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др. |
25 902 900 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
47 295 100 |
1200.02.02 Бюджетна програма "Военно разузнаване" |
I. Общо ведомствени разходи |
76 367 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
70 523 300 |
Издръжка |
5 843 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
76 367 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
2 097 757 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 680 069 500 |
Издръжка |
417 687 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
31 436 600 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
2 129 194 000 |
8. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
1300.01.00 |
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред |
1 676 279 900 |
1300.01.01 |
Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" |
1 676 279 900 |
1300.02.00 |
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси |
387 930 900 |
1300.02.01 |
Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" |
387 930 900 |
1300.03.00 |
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации |
448 510 000 |
1300.03.01 |
Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" |
448 510 000 |
1300.04.00 |
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи |
254 607 000 |
1300.04.01 |
Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" |
175 973 000 |
1300.04.02 |
Бюджетна програма "Медицинско обслужване" |
42 205 000 |
1300.04.03 |
Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" |
36 429 000 |
|
Общо: |
2 767 327 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 676 265 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 564 329 700 |
Издръжка |
111 935 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
14 700 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ROADPOL и др.) |
14 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 676 279 900 |
1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" |
I. Общо ведомствени разходи |
387 930 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
360 684 700 |
Издръжка |
27 246 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
387 930 900 |
1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" |
I. Общо ведомствени разходи |
448 447 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
420 387 700 |
Издръжка |
28 060 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
62 300 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPPI, CTIF, EGOLF, FEU, Български институт за стандартизация, Асоциация на лицата за оценка съответствието на строителни продукти и др.) |
62 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
448 510 000 |
1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" |
I. Общо ведомствени разходи |
175 396 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
122 892 900 |
Издръжка |
52 503 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
576 300 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ИНТЕРПОЛ, SELEC, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI, DCAF, Годишна вноска на Република България към административния бюджет на МОМ и за функционирането на ШИС и др.) |
576 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
175 973 000 |
1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване" |
I. Общо ведомствени разходи |
42 205 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
38 022 000 |
Издръжка |
4 183 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
42 205 000 |
1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" |
I. Общо ведомствени разходи |
33 876 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
30 130 000 |
Издръжка |
3 746 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 552 700 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (Сдружение Съвет на ректорите, Българска асоциация по криминология, Асоциация Оптима, Европейска асоциация на пожарникарските колежи и др.) |
2 700 |
Стипендии за курсантите на Академията на МВР, определени с Инструкция № 8121з-1008/24.08.2015 г. (Обн., ДВ, бр. 67/01.09.2015 г.) |
2 550 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
36 429 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
2 764 121 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 536 447 000 |
Издръжка |
227 674 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
3 206 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 767 327 800 |
9. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
1400.01.00 |
Политика в областта на правосъдието |
183 062 300 |
1400.01.01 |
Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" |
35 757 100 |
1400.01.02 |
Бюджетна програма "Регистри" |
31 968 300 |
1400.01.03 |
Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" |
103 338 600 |
1400.01.04 |
Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" |
11 998 300 |
1400.02.00 |
Политика в областта на изпълнение на наказанията |
292 863 800 |
1400.02.01 |
Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" |
213 406 100 |
1400.02.02 |
Бюджетна програма "Арести и пробация" |
79 457 700 |
1400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
11 064 500 |
|
Общо: |
486 990 600 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
1400.01.01 Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" |
I. Общо ведомствени разходи |
16 107 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 450 000 |
Издръжка |
4 657 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
19 650 000 |
от тях за: |
|
Издръжка по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления |
210 000 |
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления |
240 000 |
Дължими суми по влезли в сила решения на международни съдилища, международни арбитражни съдилища или по споразумения, вкл. по реда на Глава III "А" от Закона за съдебната власт |
|
Субсидии по Закона за политическите партии |
19 200 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
35 757 100 |
1400.01.02 Бюджетна програма "Регистри" |
I. Общо ведомствени разходи |
31 968 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
23 866 100 |
Издръжка |
8 102 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
31 968 300 |
1400.01.03 Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" |
I. Общо ведомствени разходи |
102 806 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
95 874 800 |
Издръжка |
6 931 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
532 500 |
от тях за: |
|
Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест |
312 500 |
Издръжка за дейности по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода |
220 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
103 338 600 |
1400.01.04 Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" |
I. Общо ведомствени разходи |
941 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
807 300 |
Издръжка |
134 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
11 057 000 |
от тях за: |
|
Издръжка по Закона за правната помощ |
11 057 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 998 300 |
1400.02.01 Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" |
I. Общо ведомствени разходи |
184 800 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
172 473 300 |
Издръжка |
12 327 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
28 605 600 |
от тях за: |
|
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане |
2 420 400 |
Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
26 185 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
213 406 100 |
1400.02.02 Бюджетна програма "Арести и пробация" |
I. Общо ведомствени разходи |
77 244 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
75 524 200 |
Издръжка |
1 720 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 213 500 |
от тях за: |
|
Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
2 213 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
79 457 700 |
1400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
11 064 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 062 200 |
Издръжка |
4 002 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 064 500 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
424 932 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
387 057 900 |
Издръжка |
37 874 100 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
62 058 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
486 990 600 |
10. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
1500.01.00 |
Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция |
154 845 300 |
1500.01.01 |
Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда" |
154 493 900 |
1500.01.02 |
Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция" |
351 400 |
1500.02.00 |
Политика в областта на трудовите отношения |
32 116 400 |
1500.02.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" |
32 116 400 |
1500.03.00 |
Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете |
398 755 600 |
1500.03.01 |
Бюджетна програма "Социални помощи" |
398 580 000 |
1500.03.02 |
Бюджетна програма "Равнопоставеност на жените и мъжете" |
175 600 |
1500.04.00 |
Политика в областта на хората с увреждания |
1 494 897 600 |
1500.04.01 |
Бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания" |
1 494 897 600 |
1500.05.00 |
Политика в областта на социалното включване |
767 504 800 |
1500.05.01 |
Бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата" |
767 504 800 |
1500.06.00 |
Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции |
1 225 600 |
1500.06.01 |
Бюджетна програма "Насърчаване, координация и мониторинг на демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд" |
554 300 |
1500.06.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност" |
671 300 |
1500.07.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
12 875 700 |
|
Общо: |
2 862 221 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
1500.01.01 Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда" |
I. Общо ведомствени разходи |
66 493 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
57 548 000 |
Издръжка |
8 945 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
88 000 000 |
от тях за: |
|
Разходи за квалификация и програми за безработни съгласно Националния план за действие по заетостта |
88 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
154 493 900 |
1500.01.02 Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция" |
I. Общо ведомствени разходи |
351 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
351 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
351 400 |
1500.02.01 Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" |
I. Общо ведомствени разходи |
28 116 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
25 318 100 |
Издръжка |
2 798 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 000 |
от тях за: |
|
Проекти и програми за подобряване условията на труд по КСО |
3 000 000 |
Диагностика на професионалните болести по КСО |
1 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 116 400 |
1500.03.01 Бюджетна програма "Социални помощи" |
I. Общо ведомствени разходи |
53 666 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
49 104 900 |
Издръжка |
4 561 100 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
344 914 000 |
от тях за: |
|
Месечни помощи по Закона за социално подпомагане |
121 457 000 |
Еднократни помощи по Закона за социално подпомагане |
23 670 000 |
Целеви помощи за наеми по Закона за социално подпомагане |
100 000 |
Помощи за диагностика и лечение - ПМС № 17 от 2007 г. |
3 500 000 |
Други помощи по Закона за социално подпомагане |
860 000 |
Целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и социалната подкрепа |
4 500 000 |
Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление |
186 300 000 |
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните на Република България и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите |
3 648 000 |
Целева помощ за безработен член на семейството, получаващ месечна помощ по чл. 9, започнал работа (чл. 11а от ППЗСП) |
405 600 |
Месечна целева помощ за младежи от 18 и 21-годишна възраст, напуснали за първи път услуга за резидентна грижа (чл. 16в от ППЗСП) |
473 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
398 580 000 |
1500.03.02 Бюджетна програма "Равнопоставеност на жените и мъжете" |
I. Общо ведомствени разходи |
175 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
175 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
175 600 |
1500.04.01 Бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания" |
I. Общо ведомствени разходи |
23 259 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
21 278 000 |
Издръжка |
1 981 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 471 638 100 |
от тях за: |
|
Финансова подкрепа за хора с трайни увреждания |
657 700 000 |
Финансова подкрепа под формата на целеви помощи за хора с трайни увреждания |
3 300 000 |
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по Закона за хората с увреждания |
8 924 600 |
Субсидия за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (чл. 10, ал. 3, т. 8 от ЗХУ) |
400 000 |
Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (чл. 56, ал. 1 от ЗХУ) |
2 500 000 |
Механизъм лична помощ |
793 714 100 |
Субсидии за национално представителните организации на и за хората с увреждания, в т.ч.: |
5 099 400 |
Сдружение "Съюз на инвалидите в България" |
709 600 |
Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" |
282 900 |
Сдружение "Съюз на слепите в България" |
722 200 |
Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" |
212 800 |
Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" |
478 400 |
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" |
112 700 |
Сдружение "Съюз на глухите в България" |
372 600 |
Сдружение "Българска асоциация "Диабет" |
406 000 |
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" |
92 000 |
Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" |
193 200 |
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания |
312 800 |
Сдружение "Център за психологически изследвания" |
287 500 |
Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" |
59 800 |
Сдружение "Национална организация "Малки български хора" |
52 900 |
Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" |
59 800 |
Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" |
236 900 |
Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" |
51 800 |
Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" |
230 000 |
Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" |
113 900 |
Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" |
51 800 |
Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания" |
59 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 494 897 600 |
1500.05.01 Бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата" |
I. Общо ведомствени разходи |
79 784 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
72 817 500 |
Издръжка |
6 967 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
687 720 000 |
от тях за: |
|
Национална телефонна линия за деца - 116111 |
350 000 |
Съвет на децата и командировки по проверки в страната (планови и по сигнал) |
200 000 |
Помощи по Закона за закрила на детето |
12 692 000 |
Приемни семейства по Закона за закрила на детето |
33 150 000 |
Еднократна помощ при бременност |
2 475 000 |
Еднократна помощ при раждане на дете |
35 025 000 |
Еднократна помощ при осиновяване на дете |
175 000 |
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци |
2 520 000 |
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение |
1 440 000 |
Еднократна помощ по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца |
62 400 000 |
Еднократна помощ за ученици, записани в осми клас |
15 000 000 |
Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки |
667 000 |
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година |
30 325 000 |
Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст |
267 201 000 |
Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане |
218 600 000 |
Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител |
5 500 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
767 504 800 |
1500.06.01 Бюджетна програма "Насърчаване, координация и мониторинг на демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд" |
I. Общо ведомствени разходи |
410 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
410 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
144 000 |
от тях за: |
|
Националната програма за реформи в областта на минималната заплата и неравенствата в доходите |
45 000 |
План за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019-2030 г. |
99 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
554 300 |
1500.06.02 Бюджетна програма "Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност" |
I. Общо ведомствени разходи |
410 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
410 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
261 000 |
от тях за: |
|
План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми |
162 000 |
План за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност 2024-2026 г. |
99 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
671 300 |
1500.07.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
12 875 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 235 300 |
Издръжка |
4 640 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 875 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
265 543 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
235 649 400 |
Издръжка |
29 894 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
2 596 677 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 862 221 000 |
11. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
1600.01.00 |
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве |
183 673 300 |
1600.01.01 |
Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" |
41 293 100 |
1600.01.02 |
Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" |
10 585 200 |
1600.01.03 |
Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" |
130 094 400 |
1600.01.04 |
Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" |
1 700 600 |
1600.02.00 |
Политика в областта на диагностиката и лечението |
788 093 400 |
1600.02.01 |
Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване" |
31 365 600 |
1600.02.02 |
Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" |
152 057 400 |
1600.02.03 |
Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" |
382 728 500 |
1600.02.04 |
Бюджетна програма "Психиатрична помощ" |
106 192 500 |
1600.02.05 |
Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" |
39 628 700 |
1600.02.06 |
Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" |
76 120 700 |
1600.03.00 |
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия |
48 475 900 |
1600.03.01 |
Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" |
48 475 900 |
1600.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
38 480 800 |
|
Общо: |
1 058 723 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
1600.01.01 Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" |
I. Общо ведомствени разходи |
41 187 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
37 187 900 |
Издръжка |
3 999 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
106 000 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
100 000 |
Средства за участие на Република България в Международната асоциация на националните институти по обществено здраве и други |
6 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
41 293 100 |
1600.01.02 Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" |
I. Общо ведомствени разходи |
7 913 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 643 000 |
Издръжка |
1 270 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 672 100 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
2 605 200 |
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка |
46 600 |
Средства за участие на Република България в Международната асоциация на националните институти по обществено здраве и други |
20 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 585 200 |
1600.01.03 Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" |
I. Общо ведомствени разходи |
34 693 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
29 005 200 |
Издръжка |
5 688 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
95 400 900 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
6 095 900 |
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
48 000 000 |
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка |
90 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
41 215 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
130 094 400 |
1600.01.04 Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" |
I. Общо ведомствени разходи |
840 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
635 800 |
Издръжка |
204 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
860 000 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
160 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
700 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 700 600 |
1600.02.01 Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване" |
I. Общо ведомствени разходи |
25 281 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
16 254 000 |
Издръжка |
9 027 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 083 800 |
от тях за: |
|
Разходи за придобиване на специалност |
6 067 800 |
Средства за участие на Република България в Европейската асоциация за инспекция и надзор в здравеопазването и социалната сфера и други |
16 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
31 365 600 |
1600.02.02 Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" |
I. Общо ведомствени разходи |
5 833 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 786 500 |
Издръжка |
1 047 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
146 223 900 |
от тях за: |
|
Разходи за дейности за насърчаване на донорството – национална програма |
1 800 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
144 423 900 |
Капиталови трансфери за придобиване на материални дълготрайни активи и основен ремонт на лечебните заведения |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
152 057 400 |
1600.02.03 Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
319 772 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
295 226 500 |
Издръжка |
24 545 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
62 956 400 |
от тях за: |
|
Разходи за осигуряване на въздушен транспорт чрез санитарна авиация |
200 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
62 756 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
382 728 500 |
1600.02.04 Бюджетна програма "Психиатрична помощ" |
I. Общо ведомствени разходи |
51 903 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
39 956 200 |
Издръжка |
11 947 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
54 288 600 |
от тях за: |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
54 050 000 |
Разходи за изпълнение на национални програми |
238 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
106 192 500 |
1600.02.05 Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" |
I. Общо ведомствени разходи |
19 297 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 639 000 |
Издръжка |
4 658 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 330 800 |
от тях за: |
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
20 330 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
39 628 700 |
1600.02.06 Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" |
I. Общо ведомствени разходи |
45 370 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
36 983 400 |
Издръжка |
8 387 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
30 750 000 |
от тях за: |
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
2 000 000 |
Разходи за дейности по асистирана репродукция |
22 000 000 |
Разходи за изпълнение на национални програми |
6 690 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
60 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
76 120 700 |
1600.03.01 Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" |
I. Общо ведомствени разходи |
12 592 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
10 981 700 |
Издръжка |
1 610 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
35 883 400 |
от тях за: |
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
35 852 000 |
Средства за участие на Република България в Системата за сътрудничество в областта на фармацевтичните инспекции и други |
31 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
48 475 900 |
1600.04.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
28 030 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
22 329 400 |
Издръжка |
5 701 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 450 000 |
от тях за: |
|
Разходи за придобиване на специалност |
2 212 000 |
Субсидии за Българския Червен кръст, в т.ч.: |
7 700 000 |
Планинска спасителна служба при Български Червен кръст |
2 600 000 |
Субсидии за отбранително-мобилизационна подготовка |
36 000 |
Средства за участие на Република България в Световната здравна организация, Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и други |
502 000 |
Капиталови трансфери за Българския Червен кръст |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
38 480 800 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
592 717 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
514 628 600 |
Издръжка |
78 088 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
466 005 900 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 058 723 400 |
12. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
1700.01.00 |
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот |
1 034 326 100 |
1700.01.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" |
174 814 100 |
1700.01.02 |
Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" |
194 577 700 |
1700.01.03 |
Бюджетна програма "Училищно образование" |
630 125 000 |
1700.01.04 |
Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" |
8 961 100 |
1700.01.05 |
Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" |
22 485 000 |
1700.01.06 |
Бюджетна програма "Учене през целия живот" |
3 363 200 |
1700.02.00 |
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал |
86 927 700 |
1700.02.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" |
17 641 800 |
1700.02.02 |
Бюджетна програма "Студентско подпомагане" |
15 149 600 |
1700.02.03 |
Бюджетна програма "Международен образователен обмен" |
6 289 500 |
1700.02.04 |
Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" |
23 118 500 |
1700.02.05 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" |
24 728 300 |
1700.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
11 971 400 |
|
Общо: |
1 133 225 200 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
1700.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" |
I. Общо ведомствени разходи |
29 237 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
24 081 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
24 081 200 |
Издръжка |
5 156 100 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
145 576 800 |
от тях за: |
|
Средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието по чл. 286 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) |
125 460 800 |
Средства за възстановяване на част от извършените разходи за транспорт или за наем на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от ЗПУО |
19 700 000 |
Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт |
400 000 |
Награди за особени заслуги към българската държава и нация |
6 000 |
Ежегодни награди за директори и учители с принос в развитието на образователното дело |
10 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
174 814 100 |
1700.01.02 Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" |
I. Общо ведомствени разходи |
132 227 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
123 334 800 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
6 493 800 |
Издръжка |
8 892 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
62 350 100 |
от тях за: |
|
Средства за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г. |
44 124 000 |
Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г. |
1 100 000 |
Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 328/2017 г. |
17 126 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
194 577 700 |
1700.01.03 Бюджетна програма "Училищно образование" |
I. Общо ведомствени разходи |
592 355 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
509 537 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
4 892 700 |
Издръжка |
82 817 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
37 770 000 |
от тях за: |
|
Средства за преходни остатъци по делегирани бюджети за държавните училища |
33 000 000 |
Финансиране на духовни училища |
4 770 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
630 125 000 |
1700.01.04 Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" |
I. Общо ведомствени разходи |
8 961 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 844 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 841 000 |
Издръжка |
5 117 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 961 100 |
1700.01.05 Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" |
I. Общо ведомствени разходи |
8 925 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 174 800 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
665 000 |
Издръжка |
5 750 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 560 000 |
от тях за: |
|
Средства за българските неделни училища в чужбина съгласно чл. 20 от ПМС № 90/2018 г. |
13 560 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 485 000 |
1700.01.06 Бюджетна програма "Учене през целия живот" |
I. Общо ведомствени разходи |
3 363 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 760 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
2 760 200 |
Издръжка |
603 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 363 200 |
1700.02.01 Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" |
I. Общо ведомствени разходи |
17 488 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 302 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 302 900 |
Издръжка |
14 185 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
153 600 |
от тях за: |
|
Пълноправно членство на Националната агенция за оценяване и акредитация в Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието (ENQA) и в Централната и източноевропейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието (CEENQA) |
13 600 |
Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за Националното представителство на студентските съвети |
140 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 641 800 |
1700.02.02 Бюджетна програма "Студентско подпомагане" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 709 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
693 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
693 400 |
Издръжка |
1 016 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 440 000 |
от тях за: |
|
Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти |
1 856 000 |
Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития |
11 584 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 149 600 |
1700.02.03 Бюджетна програма "Международен образователен обмен" |
I. Общо ведомствени разходи |
5 169 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 493 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
829 000 |
Издръжка |
3 675 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 120 000 |
от тях за: |
|
Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен и културен обмен |
300 000 |
Членски внос в Европейския университетски институт (EUI), Международния алианс за възпоменание на Холокоста и други |
400 000 |
Средства по чл. 4 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова |
420 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 289 500 |
1700.02.04 Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" |
I. Общо ведомствени разходи |
22 683 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 332 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
2 332 900 |
Издръжка |
20 350 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
435 100 |
от тях за: |
|
Членски внос по Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Република България и Европейската организация за ядрени изследвания |
367 600 |
Награди за научни конкурси |
67 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 118 500 |
1700.02.05 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" |
I. Общо ведомствени разходи |
12 603 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 507 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 507 400 |
Издръжка |
11 096 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 124 700 |
от тях за: |
|
Средства за Българо-американската комисия за образователен обмен съгласно Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати |
2 228 900 |
Членски внос в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна и други |
9 471 700 |
Средства за Македонския научен институт |
100 000 |
Средства за Добруджански научен институт |
100 000 |
Средства за Тракийски научен институт |
100 000 |
Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки |
124 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 728 300 |
1700.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
11 971 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 240 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
8 240 400 |
Издръжка |
3 731 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 971 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
846 694 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
684 303 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
57 639 900 |
Издръжка |
162 391 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
286 530 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 133 225 200 |
13. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
1800.01.00 |
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство |
27 790 200 |
1800.01.01 |
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" |
5 310 700 |
1800.01.02 |
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" |
22 479 500 |
1800.02.00 |
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование |
370 687 000 |
1800.02.01 |
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" |
9 260 600 |
1800.02.02 |
Бюджетна програма "Филмово изкуство" |
55 341 500 |
1800.02.03 |
Бюджетна програма "Сценични изкуства" |
203 881 400 |
1800.02.04 |
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" |
6 047 700 |
1800.02.05 |
Бюджетна програма "Авторско право и сродните му права" |
577 800 |
1800.02.06 |
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" |
12 042 000 |
1800.02.07 |
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" |
6 344 600 |
1800.02.08 |
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" |
77 191 400 |
1800.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
4 873 300 |
|
Общо: |
403 350 500 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
1800.01.01 Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" |
I. Общо ведомствени разходи |
5 078 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 579 700 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 579 700 |
Издръжка |
1 498 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
232 700 |
от тях за: |
|
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство |
|
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство |
|
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство |
6 700 |
Субсидия за Националния дарителски фонд "13 века България" |
226 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 310 700 |
1800.01.02 Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" |
I. Общо ведомствени разходи |
20 934 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 642 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
764 500 |
Издръжка |
8 292 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 544 800 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство |
4 800 |
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН |
1 540 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 479 500 |
1800.02.01 Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" |
I. Общо ведомствени разходи |
660 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
520 800 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
520 800 |
Издръжка |
139 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 600 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за творчески проекти и други разходи за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК |
8 600 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 260 600 |
1800.02.02 Бюджетна програма "Филмово изкуство" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 721 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
997 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
997 400 |
Издръжка |
724 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
53 619 800 |
от тях за: |
|
Членски внос в областта на филмовото изкуство (Европейски фонд "Евроимаж" и Европейската аудиовизуална обсерватория) |
297 800 |
Субсидии за творчески проекти за създаване и разпространение на български филми и копродукции с българско участие на основание ЗФИ, в т. ч.: |
53 322 000 |
Субсидии за творчески проекти – за създаване и разпространение на български филми и копродукции с българско участие на основание ЗФИ (Схеми по чл. 26, ал. 1, т.1, т. 3, т.4 и т. 5 |
30 781 000 |
Субсидия за схема за държавна помощ за проекти за възстановяване на разходи за производство на филми на основание на ЗФИ (Схема по чл. 26, ал. 1, т. 2) |
20 095 300 |
Субсидия за схема за държавна помощ за проекти за създаване на сериали на основание на ЗФИ (Схема по чл. 26, ал. 1, т. 6) |
2 445 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
55 341 500 |
1800.02.03 Бюджетна програма "Сценични изкуства" |
I. Общо ведомствени разходи |
200 630 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
121 411 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
0 |
Издръжка |
79 218 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 250 700 |
от тях за: |
|
Членски внос в областта на сценичните изкуства (Международната организация на куклените театри) |
700 |
Субсидии за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК |
3 250 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
203 881 400 |
1800.02.04 Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" |
I. Общо ведомствени разходи |
3 182 500 |
от тях за: |
|
Издръжка |
3 182 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 865 200 |
от тях за: |
|
Субсидии и други разходи за фестивали, конкурси, събития и чествания |
2 865 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 047 700 |
1800.02.05 Бюджетна програма "Авторско право и сродните му права" |
I. Общо ведомствени разходи |
519 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
326 800 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
326 800 |
Издръжка |
193 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
58 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Световната организация за интелектуална собственост |
58 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
577 800 |
1800.02.06 Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" |
I. Общо ведомствени разходи |
7 036 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 602 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
521 900 |
Издръжка |
2 433 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 005 800 |
от тях за: |
|
Членски внос във Фонда за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО |
2 700 |
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на литературното наследство на основание ЗЗРК |
230 000 |
Финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата на основание ЗЗРК |
1 400 000 |
Субсидия за Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа |
612 000 |
Награди за особени заслуги към българската държава и нацията |
310 100 |
Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" |
2 000 000 |
Разходи за 27 библиотеки на основание Закона за обществените библиотеки |
270 000 |
Субсидия за Съюза на народните читалища |
86 000 |
Награда "Библиотечна образователна среда" |
95 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 042 000 |
1800.02.07 Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" |
I. Общо ведомствени разходи |
6 279 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 609 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 609 200 |
Издръжка |
4 670 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
65 200 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в областта на международното културно сътрудничество |
65 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 344 600 |
1800.02.08 Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" |
I. Общо ведомствени разходи |
76 683 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
65 274 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
0 |
Издръжка |
11 408 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
508 400 |
от тях за: |
|
Стипендии |
508 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
77 191 400 |
1800.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
4 873 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 647 800 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 647 800 |
Издръжка |
1 225 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 873 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
327 599 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
214 613 500 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
11 968 100 |
Издръжка |
112 986 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
75 750 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
403 350 500 |
14. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
1900.01.00 |
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда |
50 053 400 |
1900.01.01 |
Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" |
8 475 200 |
1900.01.02 |
Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" |
4 657 000 |
1900.01.03 |
Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" |
3 294 600 |
1900.01.04 |
Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" |
25 261 400 |
1900.01.05 |
Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" |
1 885 100 |
1900.01.06 |
Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" |
4 707 900 |
1900.01.07 |
Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" |
1 772 200 |
1900.02.00 |
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост |
10 689 600 |
1900.02.01 |
Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" |
10 689 600 |
1900.03.00 |
Други бюджетни програми |
26 990 400 |
1900.03.01 |
Бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология" |
26 990 400 |
1900.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
30 253 000 |
|
Общо: |
117 986 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
1900.01.01 Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" |
I. Общо ведомствени разходи |
8 475 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 602 400 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
6 602 400 |
Издръжка |
1 872 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 475 200 |
1900.01.02 Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" |
I. Общо ведомствени разходи |
4 657 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 424 100 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 424 100 |
Издръжка |
1 232 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 657 000 |
1900.01.03 Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" |
I. Общо ведомствени разходи |
3 294 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 024 800 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
2 024 800 |
Издръжка |
1 269 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 294 600 |
1900.01.04 Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" |
I. Общо ведомствени разходи |
24 961 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
13 666 200 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
13 666 200 |
Издръжка |
11 295 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
300 000 |
от тях за: |
|
Средства за изплащане на обезщетения за щети, нанесени от кафява мечка и корморан, съгласно чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча |
300 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 261 400 |
1900.01.05 Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 885 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 706 300 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 706 300 |
Издръжка |
178 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 885 100 |
1900.01.06 Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" |
I. Общо ведомствени разходи |
4 707 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 197 400 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
4 197 400 |
Издръжка |
510 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 707 900 |
1900.01.07 Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 772 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
583 900 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
583 900 |
Издръжка |
1 188 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 772 200 |
1900.02.01 Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" |
I. Общо ведомствени разходи |
10 689 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 917 200 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
7 917 200 |
Издръжка |
2 772 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 689 600 |
1900.03.01 Бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология" |
I. Общо ведомствени разходи |
23 772 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
19 986 000 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
0 |
Издръжка |
3 786 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 217 700 |
от тях за: |
|
Стипендии |
16 200 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
3 201 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
26 990 400 |
1900.04.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
30 253 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 721 400 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
15 721 400 |
Издръжка |
14 531 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
30 253 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
114 468 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
75 829 700 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
55 843 700 |
Издръжка |
38 639 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
3 517 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
117 986 400 |
15. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
2000.01.00 |
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност |
65 669 200 |
2000.01.01 |
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" |
4 006 300 |
2000.01.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията" |
1 319 700 |
2000.01.03 |
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" |
4 073 000 |
2000.01.04 |
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" |
30 599 500 |
2000.01.05 |
Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар" |
1 047 800 |
2000.01.06 |
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" |
17 542 400 |
2000.01.07 |
Бюджетна програма "Защита на потребителите" |
7 080 500 |
2000.02.00 |
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество |
17 625 900 |
2000.02.01 |
Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" |
17 625 900 |
2000.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
9 174 600 |
|
Общо: |
92 469 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
2000.01.01 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" |
I. Общо ведомствени разходи |
4 006 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 458 200 |
Издръжка |
548 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 006 300 |
2000.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 319 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
763 400 |
Издръжка |
556 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 319 700 |
2000.01.03 Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" |
I. Общо ведомствени разходи |
4 073 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 383 200 |
Издръжка |
689 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 073 000 |
2000.01.04 Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" |
I. Общо ведомствени разходи |
28 629 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
22 908 300 |
Издръжка |
5 721 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 970 000 |
Субсидии за нестопанската дейност на Българския институт за стандартизация |
1 970 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
30 599 500 |
2000.01.05 Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 047 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
946 700 |
Издръжка |
101 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 047 800 |
2000.01.06 Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" |
I. Общо ведомствени разходи |
5 542 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 963 200 |
Издръжка |
1 579 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 000 000 |
от тях за: |
|
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда |
12 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 542 400 |
2000.01.07 Бюджетна програма "Защита на потребителите" |
I. Общо ведомствени разходи |
7 010 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 326 300 |
Издръжка |
1 684 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
70 000 |
от тях за: |
|
Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на основание чл. 172 и чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите |
70 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 080 500 |
2000.02.01 Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" |
I. Общо ведомствени разходи |
17 625 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 409 100 |
Издръжка |
14 216 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 625 900 |
2000.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
9 174 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 689 200 |
Издръжка |
2 485 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 174 600 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката и индустрията |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
78 429 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
50 847 600 |
Издръжка |
27 582 100 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
14 040 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
92 469 700 |
16. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
2100.01.00 |
Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда |
10 031 000 |
2100.01.01 |
Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество" |
7 655 000 |
2100.01.02 |
Бюджетна програма "Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението" |
815 000 |
2100.01.03 |
Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" |
1 561 000 |
2100.02.00 |
Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура |
1 076 155 300 |
2100.02.01 |
Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" |
1 020 573 400 |
2100.02.02 |
Бюджетна програма "Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" |
37 515 400 |
2100.02.03 |
Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството" |
18 066 500 |
2100.03.00 |
Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" |
23 909 200 |
|
Общо: |
1 110 095 500 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
2100.01.01 Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество" |
I. Общо ведомствени разходи |
7 655 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 125 000 |
Издръжка |
6 530 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 655 000 |
2100.01.02 Бюджетна програма "Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението" |
I. Общо ведомствени разходи |
815 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
800 000 |
Издръжка |
15 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
от тях за: |
|
Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
815 000 |
2100.01.03 Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 561 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 540 000 |
Издръжка |
21 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 561 000 |
2100.02.01 Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" |
I. Общо ведомствени разходи |
170 573 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
72 643 700 |
Издръжка |
97 929 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
850 000 000 |
от тях за: |
|
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа |
850 000 000 |
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища |
|
Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа |
|
Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права) |
|
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа |
|
Системен мониторинг на шума |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 020 573 400 |
2100.02.02 Бюджетна програма "Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" |
I. Общо ведомствени разходи |
31 567 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
16 210 500 |
Издръжка |
15 356 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 948 300 |
от тях за: |
|
Изготвяне на устройствени планове |
3 050 000 |
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България |
2 100 000 |
Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите |
729 000 |
Охрана на ВиК обекти |
69 300 |
Подготвителни и проучвателни дейности, предхождащи изграждането на инфраструктурни обекти |
|
Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
37 515 400 |
2100.02.03 Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството" |
I. Общо ведомствени разходи |
18 066 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 395 800 |
Издръжка |
6 670 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 066 500 |
2100.03.00 Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" |
I. Общо ведомствени разходи |
23 909 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 090 300 |
Издръжка |
11 818 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 909 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
254 147 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
115 805 300 |
Издръжка |
138 341 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
855 948 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 110 095 500 |
17. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
2200.01.00 |
Политика в областта на земеделието и селските райони |
234 390 600 |
2200.01.01 |
Бюджетна програма "Земеделски земи" |
53 009 100 |
2200.01.02 |
Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" |
99 000 |
2200.01.03 |
Бюджетна програма "Растениевъдство" |
34 039 900 |
2200.01.04 |
Бюджетна програма "Хидромелиорации" |
31 279 000 |
2200.01.05 |
Бюджетна програма "Животновъдство" |
4 263 200 |
2200.01.06 |
Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" |
2 104 600 |
2200.01.07 |
Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" |
1 150 000 |
2200.01.08 |
Бюджетна програма "Научни изследвания" |
|
2200.01.09 |
Бюджетна програма "Съвети и консултации" |
1 445 000 |
2200.01.10 |
Бюджетна програма "Земеделска техника" |
1 139 000 |
2200.01.11 |
Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" |
104 963 800 |
2200.01.12 |
Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" |
898 000 |
2200.02.00 |
Политика в областта на рибарството и аквакултурите |
7 169 000 |
2200.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
7 169 000 |
2200.03.00 |
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча |
40 262 200 |
2200.03.01 |
Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" |
35 262 200 |
2200.03.02 |
Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" |
5 000 000 |
2200.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
21 921 900 |
|
Общо: |
303 743 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
2200.01.01 Бюджетна програма "Земеделски земи" |
I. Общо ведомствени разходи |
52 501 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
45 469 900 |
Издръжка |
7 031 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
508 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FАО) |
508 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
53 009 100 |
2200.01.02 Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" |
I. Общо ведомствени разходи |
99 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
99 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
99 000 |
2200.01.03 Бюджетна програма "Растениевъдство" |
I. Общо ведомствени разходи |
33 959 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
22 438 000 |
Издръжка |
11 521 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
80 500 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA) |
11 000 |
Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) |
16 000 |
Разходи за членски внос в Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) |
4 700 |
Разходи за членски внос в Международна организация по лозата и виното (OIV) |
48 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
34 039 900 |
2200.01.04 Бюджетна програма "Хидромелиорации" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 979 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
269 000 |
Издръжка |
1 710 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
29 300 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД, съгласно § 4а от ПЗР на Закона за водите |
29 300 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
31 279 000 |
2200.01.05 Бюджетна програма "Животновъдство" |
I. Общо ведомствени разходи |
4 251 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 881 000 |
Издръжка |
1 370 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Международен комитет за контрол на животните (ICAR) |
10 416 |
Разходи за членски внос в Европейски регионален координационен център за животински генетични ресурси (ERFP) |
1 584 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 263 200 |
2200.01.06 Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 104 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 659 000 |
Издръжка |
445 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 104 600 |
2200.01.07 Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 150 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
866 000 |
Издръжка |
284 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 150 000 |
2200.01.09 Бюджетна програма "Съвети и консултации" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 445 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 305 000 |
Издръжка |
140 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 445 000 |
2200.01.10 Бюджетна програма "Земеделска техника" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 139 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
619 000 |
Издръжка |
520 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 139 000 |
2200.01.11 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" |
I. Общо ведомствени разходи |
99 784 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
88 812 000 |
Издръжка |
10 972 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 179 400 |
от тях за: |
|
Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност |
1 800 000 |
Администрирана издръжка съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (отстраняване и унищожаване на мъртви животни) |
2 200 000 |
Средства за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност |
1 000 000 |
Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование |
10 800 |
Разходи за членски внос в Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESCO) |
71 780 |
Разходи за членски внос в Световна организация за здравеопазване на животните (OIE) |
87 320 |
Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) |
9 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
104 963 800 |
2200.01.12 Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" |
I. Общо ведомствени разходи |
898 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
373 000 |
Издръжка |
525 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
898 000 |
2200.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
I. Общо ведомствени разходи |
7 135 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 403 000 |
Издръжка |
1 732 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
34 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Генералната комисия по рибарство (GFCM) |
34 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 169 000 |
2200.03.01 Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" |
I. Общо ведомствени разходи |
35 251 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
30 284 000 |
Издръжка |
4 967 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 300 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) |
3 400 |
Разходи за членски внос в Международен съвет по лова и опазване на дивеча |
6 900 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
35 262 200 |
2200.03.02 Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" |
I. Общо ведомствени разходи |
5 000 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
5 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 000 000 |
2200.04.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
21 921 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 534 800 |
Издръжка |
7 387 100 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 921 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
268 619 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
215 012 700 |
Издръжка |
53 606 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
35 124 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
303 743 700 |
18. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
2300.01.00 |
Политика в областта на транспорта |
582 336 800 |
2300.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" |
|
2300.01.02 |
Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" |
577 148 800 |
2300.01.03 |
Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" |
4 425 300 |
2300.01.04 |
Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" |
762 700 |
2300.02.00 |
Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност |
88 115 300 |
2300.02.01 |
Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" |
88 115 300 |
2300.03.00 |
Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" |
25 849 700 |
|
Общо: |
696 301 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
2300.01.01 Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" |
I. Общо ведомствени разходи |
|
от тях за: |
|
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
от тях за: |
|
Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия |
|
Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение |
|
Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
|
2300.01.02 Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" |
I. Общо ведомствени разходи |
60 052 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
36 403 400 |
Издръжка |
23 648 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
517 096 500 |
от тях за: |
|
Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура |
301 230 000 |
Полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата |
5 976 500 |
Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България |
209 890 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
577 148 800 |
2300.01.03 Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" |
I. Общо ведомствени разходи |
4 425 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 999 100 |
Издръжка |
2 426 200 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 425 300 |
2300.01.04 Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" |
I. Общо ведомствени разходи |
762 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
466 000 |
Издръжка |
296 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
762 700 |
2300.02.01 Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 578 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 233 100 |
Издръжка |
345 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
86 536 700 |
от тях за: |
|
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги |
28 456 000 |
Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични издания (вестници и списания) с отстъпка на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България |
27 000 000 |
Посредничество при заявяване на административни и електронни административни услуги и получаване на резултата от тях чрез пощенски станции |
18 478 300 |
Осигуряване на достъп до базови телемедицински услуги от разстояние чрез пощенски станции |
12 602 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
80 115 300 |
2300.03.00 Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" |
I. Общо ведомствени разходи |
25 849 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 127 400 |
Издръжка |
7 722 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 849 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта и съобщенията |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
92 668 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
58 229 000 |
Издръжка |
34 439 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
603 633 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
696 301 800 |
19. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
2400.01.00 |
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие |
60 352 600 |
2400.01.01 |
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" |
2 418 900 |
2400.01.02 |
Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" |
52 337 800 |
2400.01.03 |
Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" |
2 964 800 |
2400.01.04 |
Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" |
2 631 100 |
2400.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
6 779 900 |
|
Общо: |
67 132 500 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
2400.01.01 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 418 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 641 200 |
Издръжка |
777 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 418 900 |
2400.01.02 Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 284 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 076 500 |
Издръжка |
207 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
51 053 500 |
от тях за: |
|
Субсидии и други текущи трансфери за ДП "Радиоактивни отпадъци", финансирани чрез фонд "Радиоактивни отпадъци" и фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" |
51 053 500 |
Капиталови трансфери за ДП "Радиоактивни отпадъци" |
|
Капиталови трансфери за проекти, финансирани със средства от Модернизационен фонд |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
52 337 800 |
2400.01.03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 964 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 446 900 |
Издръжка |
517 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 964 800 |
2400.01.04 Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 631 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 018 000 |
Издръжка |
613 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 631 100 |
2400.02.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
6 779 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 412 000 |
Издръжка |
2 367 900 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 779 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
16 079 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 594 600 |
Издръжка |
4 484 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
51 053 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
67 132 500 |
20. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
2500.01.00 |
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време |
30 185 600 |
2500.01.01 |
Бюджетна програма "Спорт за учащи" |
23 084 300 |
2500.01.02 |
Бюджетна програма "Спорт в свободното време" |
7 101 300 |
2500.02.00 |
Политика в областта на спорта за високи постижения |
91 331 200 |
2500.02.01 |
Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" |
19 852 800 |
2500.02.02 |
Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" |
71 478 400 |
2500.03.00 |
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти |
2 046 700 |
2500.03.01 |
Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" |
2 046 700 |
2500.04.00 |
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта |
603 300 |
2500.04.01 |
Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" |
603 300 |
2500.05.00 |
Политика в областта на младите хора |
9 393 700 |
2500.05.01 |
Бюджетна програма "Младите в действие" |
9 393 700 |
2500.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
3 883 900 |
|
Общо: |
137 444 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
2500.01.01 Бюджетна програма "Спорт за учащи" |
I. Общо ведомствени разходи |
20 737 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
17 677 300 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
404 600 |
Издръжка |
3 060 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 346 800 |
от тях за: |
|
Стипендии за ученици в държавните спортни училища |
110 400 |
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи |
2 236 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 084 300 |
2500.01.02 Бюджетна програма "Спорт в свободното време" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 536 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 370 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 370 900 |
Издръжка |
165 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 564 500 |
от тях за: |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време |
5 564 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 101 300 |
2500.02.01 Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" |
I. Общо ведомствени разходи |
742 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
727 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
727 600 |
Издръжка |
15 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
19 110 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите с възможност за класиране на летните олимпийски и паралимпийски игри в Париж 2024 г., както и на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали |
19 110 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 852 800 |
2500.02.02 Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 233 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 031 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 031 900 |
Издръжка |
1 201 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
69 244 900 |
от тях за: |
|
Плащания на спортисти съгласно разпоредбите на чл. 134, т. 2-5 от Закона за физическото възпитание и спорта |
13 321 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" ЕАД |
180 000 |
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите и за развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България и други спортни дейности |
55 743 900 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
71 478 400 |
2500.03.01 Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 046 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
713 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
713 100 |
Издръжка |
1 333 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
от тях за: |
|
Капиталови трансфери за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 046 700 |
2500.04.01 Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" |
I. Общо ведомствени разходи |
603 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
549 500 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
549 300 |
Издръжка |
53 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
603 300 |
2500.05.01 Бюджетна програма "Младите в действие" |
I. Общо ведомствени разходи |
853 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
679 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
679 100 |
Издръжка |
174 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 540 400 |
от тях за: |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта |
8 540 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 393 700 |
2500.06.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
3 883 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 508 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 508 600 |
Издръжка |
375 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 883 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
32 637 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
26 258 000 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
8 985 300 |
Издръжка |
6 379 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
104 806 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
137 444 400 |
21. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
3000.01.00 |
Политика в областта на защитата на националната сигурност |
171 035 500 |
3000.01.01 |
Бюджетна програма "Национална сигурност" |
171 035 500 |
|
Общо: |
171 035 500 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
3000.01.01 Бюджетна програма "Национална сигурност" |
I. Общо ведомствени разходи |
171 035 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
162 538 000 |
Издръжка |
8 497 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
171 035 500 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Национална сигурност" |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
171 035 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
162 538 000 |
Издръжка |
8 497 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
171 035 500 |
22. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
3200.01.00 |
Функционална област "Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" |
4 855 000 |
3200.01.01 |
Бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" |
4 855 000 |
|
Общо: |
4 855 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
3200.01.01 Бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" |
I. Общо ведомствени разходи |
4 855 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 799 000 |
Издръжка |
1 056 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 855 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
4 855 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 799 000 |
Издръжка |
1 056 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 855 000 |
23. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
3300.01.00 |
Функционална област "Противодействие и защита на гражданите от дискриминация" |
3 629 900 |
3300.01.01 |
Бюджетна програма "Противодействие на дискриминация" |
3 629 900 |
|
Общо: |
3 629 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
3300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на дискриминация" |
I. Общо ведомствени разходи |
3 629 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 799 300 |
Издръжка |
830 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 629 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита от дискриминация |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
3 629 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 799 300 |
Издръжка |
830 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 629 900 |
24. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
3400.01.00 |
Функционална област "Защита на личните данни на физическите лица" |
5 808 900 |
3400.01.01 |
Бюджетна програма "Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни" |
5 808 900 |
|
Общо: |
5 808 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
3400.01.01 Бюджетна програма "Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни" |
I. Общо ведомствени разходи |
5 808 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 973 100 |
Издръжка |
835 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 808 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на личните данни |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
5 808 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 973 100 |
Издръжка |
835 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 808 900 |
25. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
3700.01.00 |
Функционална област "Предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество" |
14 214 500 |
3700.01.01 |
Бюджетна програма "Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество" |
14 214 500 |
|
Общо: |
14 214 500 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
3700.01.01 Бюджетна програма "Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество" |
I. Общо ведомствени разходи |
14 214 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 479 500 |
Издръжка |
2 735 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 214 500 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
14 214 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 479 500 |
Издръжка |
2 735 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 214 500 |
26. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
3800.01.00 |
Функционална област "Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт" |
66 618 400 |
3800.01.01 |
Бюджетна програма "Държавна охрана" |
66 618 400 |
|
Общо: |
66 618 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
3800.01.01 Бюджетна програма "Държавна охрана" |
I. Общо ведомствени разходи |
66 618 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
59 312 400 |
Издръжка |
7 306 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
66 618 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националната служба за охрана |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
66 618 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
59 312 400 |
Издръжка |
7 306 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
66 618 400 |
27. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
3900.01.00 |
Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България |
49 467 000 |
3900.01.01 |
Бюджетна програма "Разузнаване" |
49 467 000 |
|
Общо: |
49 467 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
3900.01.01 Бюджетна програма "Разузнаване" |
I. Общо ведомствени разходи |
49 467 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
49 467 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
49 467 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Разузнаване" |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
49 467 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
49 467 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
49 467 000 |
28. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
4000.01.00 |
Функционална област "Защита правата на гражданите" |
4 669 500 |
4000.01.01 |
Бюджетна програма "Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите" |
4 669 500 |
|
Общо: |
4 669 500 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
4000.01.01 Бюджетна програма "Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите" |
I. Общо ведомствени разходи |
4 669 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 519 500 |
Издръжка |
1 150 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 669 500 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Омбудсмана на Република България |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
4 669 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 519 500 |
Издръжка |
1 150 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 669 500 |
29. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
4100.01.00 |
Функционална област "Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България" |
29 216 600 |
4100.01.01 |
Бюджетна програма "Национална статистическа програма" |
29 216 600 |
|
Общо: |
29 216 600 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
4100.01.01 Бюджетна програма "Национална статистическа програма" |
I. Общо ведомствени разходи |
29 216 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
23 778 100 |
Издръжка |
5 438 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
29 216 600 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националния статистически институт |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
29 216 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
23 778 100 |
Издръжка |
5 438 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
29 216 600 |
30. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
4200.01.00 |
Функционална област "Защита на конкуренцията и контрол на законосъобразността при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии" |
6 960 500 |
4200.01.01 |
Бюджетна програма "Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии" |
6 960 500 |
|
Общо: |
6 960 500 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
4200.01.01 Бюджетна програма "Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии" |
I. Общо ведомствени разходи |
6 960 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 212 000 |
Издръжка |
748 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 960 500 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на конкуренцията |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
6 960 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 212 000 |
Издръжка |
748 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 960 500 |
31. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
4300.01.00 |
Функционална област "Електронни съобщения и пощенски услуги" |
15 466 300 |
4300.01.01 |
Бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги" |
15 466 300 |
|
Общо: |
15 466 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
4300.01.01 Бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги" |
I. Общо ведомствени разходи |
15 137 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 661 900 |
Издръжка |
3 475 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
329 000 |
от тях за: |
|
Ежегодна проверка за прилагането на системата за разпределението на разходите от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на УПУ, на основание чл. 29а, ал. 4 и чл. 29б, ал. 5 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) |
84 000 |
Ежегодно измерване на изпълнението на нормативите за качеството на УПУ и ефикасността на обслужване, на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ |
120 000 |
Членски внос в Групата на независимите регулатори (IRG) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) съгласно чл. 30, т. 20 и 23 от Закона за електронните съобщения |
125 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 466 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за регулиране на съобщенията |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
15 137 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 661 900 |
Издръжка |
3 475 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
329 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 466 300 |
32. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
4400.01.00 |
Функционална област "Регулиране на медийните услуги и на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове" |
2 909 700 |
4400.01.01 |
Бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими" |
2 909 700 |
|
Общо: |
2 909 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
4400.01.01 Бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 909 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 209 300 |
Издръжка |
700 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 909 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Съвета за електронни медии |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
2 909 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 209 300 |
Издръжка |
700 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 909 700 |
33. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
4500.01.00 |
Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора" |
13 072 200 |
4500.01.01 |
Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" |
13 072 200 |
|
Общо: |
13 072 200 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
4500.01.01 Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" |
I. Общо ведомствени разходи |
13 072 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
10 857 200 |
Издръжка |
2 215 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 072 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за енергийно и водно регулиране |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
13 072 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
10 857 200 |
Издръжка |
2 215 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 072 200 |
34. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
4600.01.00 |
Функционална област "Регулация на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България" |
8 233 000 |
4600.01.01 |
Бюджетна програма "Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България" |
8 233 000 |
|
Общо: |
8 233 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
4600.01.01 Бюджетна програма "Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България" |
I. Общо ведомствени разходи |
7 662 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 408 300 |
Издръжка |
3 254 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
570 700 |
от тях за: |
|
Членски внос за участие на Република България в Международната агенция за атомна енергия |
570 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 233 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Агенцията за ядрено регулиране |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
7 662 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 408 300 |
Издръжка |
3 254 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
570 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 233 000 |
35. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
4700.01.00 |
Функционална област "Регулация и надзор на небанковия финансов сектор" |
21 050 400 |
4700.01.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов сектор" |
21 050 400 |
|
Общо: |
21 050 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
4700.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов сектор" |
I. Общо ведомствени разходи |
21 050 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 445 700 |
Издръжка |
5 604 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 050 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за финансов надзор |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
21 050 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 445 700 |
Издръжка |
5 604 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 050 400 |
36. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
4800.01.00 |
Функционална област "Защита на класифицираната информация" |
13 730 900 |
4800.01.01 |
Бюджетна програма "Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата и защита в национален и международен план" |
13 730 900 |
|
Общо: |
13 730 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
4800.01.01 Бюджетна програма "Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата и защита в национален и международен план" |
I. Общо ведомствени разходи |
13 730 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 633 200 |
Издръжка |
2 097 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 730 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната комисия по сигурността на информацията |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
13 730 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 633 200 |
Издръжка |
2 097 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 730 900 |
37. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
5300.01.00 |
Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти |
58 262 400 |
5300.01.01 |
Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" |
41 992 600 |
5300.01.02 |
Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" |
16 269 800 |
|
Общо: |
58 262 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" |
I. Общо ведомствени разходи |
25 750 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 837 500 |
Издръжка |
13 913 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
16 241 700 |
от тях за: |
|
Плащания за попълване на държавния резерв - поддържане, обновяване и донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси |
16 241 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
41 992 600 |
5300.01.02 Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" |
I. Общо ведомствени разходи |
1 236 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 236 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
15 033 400 |
от тях за: |
|
Плащания за попълване, поддържане, обновяване и донатрупване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти |
15 033 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 269 800 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
26 987 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
13 073 900 |
Издръжка |
13 913 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
31 275 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
58 262 400 |
38. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
7100.01.00 |
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма |
24 822 900 |
7100.01.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" |
4 218 100 |
7100.01.02 |
Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" |
20 604 800 |
7100.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
3 519 400 |
|
Общо: |
28 342 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
7100.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" |
I. Общо ведомствени разходи |
4 088 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 156 700 |
Издръжка |
1 931 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
130 000 |
от тях за: |
|
Хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България |
|
Държавна помощ за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки |
130 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 218 100 |
7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" |
I. Общо ведомствени разходи |
20 604 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
918 800 |
Издръжка |
19 686 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 604 800 |
7100.02.00 Бюджетна програма "Администрация" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 519 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 137 400 |
Издръжка |
1 382 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 519 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
28 212 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 212 900 |
Издръжка |
22 999 400 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
130 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
28 342 300 |
39. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
7400.01.00 |
Политика в областта на развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика |
54 588 100 |
7400.01.01 |
Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите" |
25 387 600 |
7400.01.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите" |
29 200 500 |
7400.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
3 735 600 |
|
Общо: |
58 323 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
7400.01.01 Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите" |
I. Общо ведомствени разходи |
19 757 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 616 000 |
Издръжка |
15 141 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 630 000 |
от тях за: |
|
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния иновационен фонд |
5 630 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 387 600 |
7400.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите" |
I. Общо ведомствени разходи |
6 900 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 288 500 |
Издръжка |
612 300 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
22 299 700 |
от тях за: |
|
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите |
22 299 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
29 200 500 |
7400.02.00 Бюджетна програма "Администрация" |
I. Общо ведомствени разходи |
3 735 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 161 800 |
Издръжка |
573 800 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 735 600 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на иновациите и растежа |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
30 394 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 066 300 |
Издръжка |
16 327 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
27 929 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
58 323 700 |
40. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
7500.01.00 |
Политика в областта на електронното управление |
42 935 600 |
7500.01.01 |
Бюджетна програма "Електронно управление и информационно общество" |
42 935 600 |
|
Общо: |
42 935 600 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
7500.01.01 Бюджетна програма "Електронно управление и информационно общество" |
I. Общо ведомствени разходи |
42 935 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
24 324 000 |
Издръжка |
18 611 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
42 935 600 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на електронното управление |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
42 935 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
24 324 000 |
Издръжка |
18 611 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
42 935 600 |
41. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
8100.01.00 |
Функционална област "Осъществяване на превенция, ефективно противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси" |
10 887 100 |
8100.01.01 |
Бюджетна програма "Превенция и противодействие на прояви за корупция от лица, заемащи публични длъжности, и установяване конфликт на интереси" |
10 887 100 |
|
Общо: |
10 887 100 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
8100.01.01 Бюджетна програма "Превенция и противодействие на прояви за корупция от лица, заемащи публични длъжности, и установяване конфликт на интереси" |
I. Общо ведомствени разходи |
10 887 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 956 400 |
Издръжка |
1 930 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 887 100 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за противодействие на корупцията |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
10 887 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 956 400 |
Издръжка |
1 930 700 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 887 100 |
42. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
8200.01.00 |
Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми" |
7 360 800 |
8200.01.01 |
Бюджетна програма "Избори и национални референдуми" |
|
8200.01.02 |
Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление" |
7 360 800 |
|
Общо: |
7 360 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
8200.01.02 Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление" |
I. Общо ведомствени разходи |
7 360 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 374 200 |
Издръжка |
1 986 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 360 800 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Централната избирателна комисия |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
7 360 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 374 200 |
Издръжка |
1 986 600 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 360 800 |
43. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
8300.01.00 |
Функционална област "Осъществяване на публичен надзор над регистрираните одитори" |
2 317 000 |
8300.01.01 |
Бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори" |
2 317 000 |
|
Общо: |
2 317 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
8300.01.01 Бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 317 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 839 500 |
Издръжка |
477 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 317 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
2 317 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 839 500 |
Издръжка |
477 500 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 317 000 |
44. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
8400.01.00 |
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони |
495 832 500 |
8400.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие на селските райони" |
30 445 000 |
8400.01.02 |
Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" |
13 288 800 |
8400.01.03 |
Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" |
2 883 700 |
8400.01.04 |
Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" |
449 215 000 |
8400.02.00 |
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите |
433 000 |
8400.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
433 000 |
8400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
32 542 400 |
|
Общо: |
528 807 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
8400.01.01 Бюджетна програма "Развитие на селските райони" |
I. Общо ведомствени разходи |
30 445 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
30 445 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
от тях за: |
|
Субсидии за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
|
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
|
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
30 445 000 |
8400.01.02 Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 288 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 288 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
11 000 000 |
от тях за: |
|
Субсидии по схемите, мерките и интервенциите на Селскостопанските пазарни механизми |
11 000 000 |
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 288 800 |
8400.01.03 Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 883 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 883 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 883 700 |
8400.01.04 Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" |
I. Общо ведомствени разходи |
9 865 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 865 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
439 350 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители |
439 350 000 |
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
449 215 000 |
8400.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
I. Общо ведомствени разходи |
433 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
433 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
от тях за: |
|
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
433 000 |
8400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
32 542 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 139 400 |
Издръжка |
20 403 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 542 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд "Земеделие" |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
78 457 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
58 054 900 |
Издръжка |
20 403 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
450 350 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
528 807 900 |
45. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
8500.01.00 |
Функционална област "Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства" |
2 142 400 |
8500.01.01 |
Бюджетна програма "Контрол на специалните разузнавателни средства" |
2 142 400 |
|
Общо: |
2 142 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
8500.01.01 Бюджетна програма "Контрол на специалните разузнавателни средства" |
I. Общо ведомствени разходи |
2 142 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 714 400 |
Издръжка |
428 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 142 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
2 142 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 714 400 |
Издръжка |
428 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 142 400 |
46. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума
(в лева) |
8600.01.00 |
Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред |
85 623 900 |
8600.01.01 |
Бюджетна програма "Технически операции" |
85 623 900 |
|
Общо: |
85 623 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2024 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума
(в лева) |
8600.01.01 Бюджетна програма "Технически операции" |
I. Общо ведомствени разходи |
85 623 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
81 354 900 |
Издръжка |
4 269 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
85 623 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Технически операции" |
Сума
(в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
85 623 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
81 354 900 |
Издръжка |
4 269 000 |
Капиталови разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
85 623 900 |
|
Приложение № 2 към чл. 5
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Българска академия на науките за 2024 г.
(съгласно чл. 11 от Закона за Българската академия на науките ) |
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III) |
171 899 800 |
|
|
|
I. |
Средства за основна дейност(1+2+3) |
164 873 800 |
1 |
Научни изследвания |
163 764 100 |
2 |
Участие в международни проекти и програми |
300 000 |
3 |
Други капиталови разходи и текущи разходи, |
809 700 |
|
в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти |
652 700 |
|
|
|
II. |
Средства за администрирани дейности(1+2+3) |
6 478 300 |
1 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
66 300 |
2 |
Допълнителните възнаграждения съгласно чл. 8, ал. 1 |
4 200 000 |
3 |
Стипендии на докторанти |
2 212 000 |
|
|
|
III. |
Средства за национално възложени дейности |
547 700 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Технически университет - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
83 447 800 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
62 402 155 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
11 800 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 137 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
12 391 503 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
62 342 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
1 132 670 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
1 840 |
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
1 199 287 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
10 738 109 |
1 |
Стипендии |
7 038 109 |
2 |
Студентски столове и общежития |
3 700 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
422 856 |
|
|
|
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
8 685 393 |
|
Средства за професионални гимназии (1+2+3+4) |
6 174 304 |
1 |
За институция |
153 124 |
2 |
За паралелки в професионална гимназия |
941 490 |
3 |
За ученици |
5 075 426 |
4 |
Самостоятелна форма на обучение |
4 264 |
|
Средства за ученици в общежитие (1+2) |
1 881 752 |
1 |
За група |
398 916 |
2 |
За ученици |
1 482 836 |
|
Средства за стипендии на ученици (лв.) |
134 512 |
|
Регионален коефициент (лв.) |
452 790 |
|
Добавка за подобряване на материална база (лв.) |
42 035 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Технически университет - Варна
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
21 356 000 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
16 914 682 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 746 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 842 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
2 867 992 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
75 931 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
483 160 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
335 091 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 001 159 |
1 |
Стипендии |
3 163 159 |
2 |
Студентски столове и общежития |
838 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
105 068 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Технически университет - Габрово
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
10 118 400 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
8 525 712 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 526 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 553 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
1 909 105 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
165 348 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
1 600 |
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
168 066 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 334 095 |
1 |
Стипендии |
1 221 595 |
2 |
Студентски столове и общежития |
112 500 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
90 527 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Русенски университет "А. Кънчев"
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
28 759 200 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
24 115 724 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
7 272 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 425 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
5 658 300 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
822 051 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
462 690 |
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 907 359 |
1 |
Стипендии |
3 900 459 |
2 |
Студентски столове и общежития |
6 900 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
273 427 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по хранителни технологии - Пловдив
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
10 414 700 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
8 445 905 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 162 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 814 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
2 071 659 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
82 725 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
207 332 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
179 686 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 714 380 |
1 |
Стипендии |
1 015 380 |
2 |
Студентски столове и общежития |
699 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
74 729 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Химико-технологичен и металургичен университет - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
14 451 700 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
11 933 202 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 138 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
3 694 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
2 842 048 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
15 444 |
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
1 178 667 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
244 346 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 819 798 |
1 |
Стипендии |
1 382 798 |
2 |
Студентски столове и общежития |
437 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
114 354 |
|
|
|
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
340 000 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
12 357 900 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
10 628 448 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 373 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 664 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
3 840 832 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
465 461 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
204 565 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 420 967 |
1 |
Стипендии |
881 967 |
2 |
Студентски столове и общежития |
539 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
103 920 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Лесотехнически университет - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
13 109 500 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
11 448 175 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 932 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 710 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
2 141 847 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
64 769 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
141 734 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
229 680 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 340 715 |
1 |
Стипендии |
784 715 |
2 |
Студентски столове и общежития |
556 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
90 930 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
26 470 400 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
22 327 588 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
3 962 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 422 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
4 646 991 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
36 494 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
124 033 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
700 |
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
446 324 |
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 574 280 |
1 |
Стипендии |
2 218 280 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 356 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
122 208 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
8 804 100 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
7 134 832 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 192 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
3 282 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
3 099 019 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
102 977 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
20 720 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
143 428 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 455 349 |
1 |
Стипендии |
857 349 |
2 |
Студентски столове и общежития |
598 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
70 491 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет за национално и световно стопанство - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
34 194 800 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
24 946 934 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
9 796 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 113 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
4 094 825 |
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
157 400 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
513 989 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
8 435 985 |
1 |
Стипендии |
4 875 985 |
2 |
Студентски столове и общежития |
3 560 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
297 892 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Икономически университет - Варна
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
14 377 200 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
10 907 463 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 468 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
1 782 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
2 824 214 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
119 100 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
224 762 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 070 641 |
1 |
Стипендии |
2 290 641 |
2 |
Студентски столове и общежития |
780 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
174 334 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
7 795 600 |
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
5 535 873 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 020 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
1 716 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
2 053 148 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
16 800 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
94 612 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 010 410 |
1 |
Стипендии |
1 861 410 |
2 |
Студентски столове и общежития |
149 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
154 705 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
121 059 800 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
99 372 576 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
19 844 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
3 387 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
29 339 329 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
85 343 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
2 727 115 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
1 869 903 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
18 629 472 |
1 |
Стипендии |
14 549 472 |
2 |
Студентски столове и общежития |
4 080 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
832 749 |
|
|
|
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
355 100 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
27 346 900 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
22 634 293 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
6 591 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
1 956 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
8 797 812 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
941 791 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
367 877 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 248 948 |
1 |
Стипендии |
4 248 948 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
95 782 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
45 951 400 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
36 953 581 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
13 303 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 072 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
7 255 319 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
2 139 922 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
726 556 |
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
8 061 311 |
1 |
Стипендии |
7 532 311 |
2 |
Студентски столове и общежития |
529 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
209 952 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
27 695 300 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
21 301 843 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
6 994 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 139 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
5 158 737 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
1 181 153 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
406 191 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
5 784 994 |
1 |
Стипендии |
4 649 994 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 135 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
202 272 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
19 427 200 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
15 651 519 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 874 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
1 898 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
5 756 370 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
641 938 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
301 058 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 152 335 |
1 |
Стипендии |
3 152 335 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
322 288 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална спортна академия "Васил Левски" - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
23 210 900 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
20 367 645 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 907 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
6 125 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
2 288 750 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
274 770 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
328 739 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 379 038 |
1 |
Стипендии |
1 105 038 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 274 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
135 478 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Аграрен университет - Пловдив
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
11 437 600 |
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
9 940 397 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 503 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
5 092 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
2 264 600 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
22 380 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
216 748 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
905 639 |
1 |
Стипендии |
905 639 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
374 816 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство " Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
6 177 400 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
5 583 406 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
679 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
5 487 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
1 743 461 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
114 506 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
105 845 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
463 457 |
1 |
Стипендии |
463 457 |
2 |
Студентски столове и общежития |
|
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
24 692 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
8 959 800 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
7 626 638 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
817 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
7 598 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
1 400 696 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
18 000 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
155 783 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 119 389 |
1 |
Стипендии |
718 389 |
2 |
Студентски столове и общежития |
401 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
57 990 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
9 806 000 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
8 565 720 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
723 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
9 549 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
1 633 591 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
28 520 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
165 672 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 022 863 |
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
1 |
Стипендии |
764 863 |
2 |
Студентски столове и общежития |
258 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
51 745 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Национална художествена академия - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
10 273 300 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
8 927 527 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
992 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
7 661 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
1 312 511 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
15 120 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
154 569 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 151 593 |
1 |
Стипендии |
990 593 |
2 |
Студентски столове и общежития |
161 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
39 611 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
7 422 900 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
6 170 873 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 638 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 419 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
2 166 448 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
41 930 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
120 151 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 105 402 |
1 |
Стипендии |
1 065 402 |
2 |
Студентски столове и общежития |
40 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
26 474 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше училище по телекомуникации и пощи - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
4 358 800 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
3 563 746 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 070 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 474 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
872 650 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
43 660 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
81 249 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
691 543 |
1 |
Стипендии |
519 043 |
2 |
Студентски столове и общежития |
172 500 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
22 262 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
55 586 600 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
49 306 238 |
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
5 640 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
7 811 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
5 158 361 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
94 200 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
1 041 698 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
5 138 477 |
1 |
Стипендии |
3 824 477 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 314 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
100 187 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
40 932 300 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
35 384 730 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 130 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
7 695 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
3 547 474 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
44 800 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
13 767 |
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
756 009 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 729 473 |
1 |
Стипендии |
3 537 473 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 192 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
62 088 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет - Пловдив
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
40 998 000 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
35 378 267 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
3 776 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
8 419 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
3 511 954 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
64 900 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
9 994 |
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
695 396 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 425 746 |
1 |
Стипендии |
3 008 746 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 417 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
498 591 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Медицински университет - Плевен
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
17 564 600 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
15 741 325 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 932 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
6 826 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
2 515 837 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
18 700 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
18 090 |
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
319 304 |
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 344 234 |
1 |
Стипендии |
1 030 234 |
2 |
Студентски столове и общежития |
314 000 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
159 737 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Тракийски университет - Стара Загора
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
36 047 000 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
32 360 198 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
5 395 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
5 007 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
5 096 828 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
249 760 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
634 317 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 818 420 |
1 |
Стипендии |
2 688 770 |
2 |
Студентски столове и общежития |
129 650 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
234 065 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
4 919 800 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
4 129 957 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
947 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 810 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
1 450 681 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА
( в лв.) |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
17 980 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
88 847 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
651 506 |
1 |
Стипендии |
517 406 |
2 |
Студентски столове и общежития |
134 100 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
49 490 |
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.)
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
( в лв.) |
|
|
|
|
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
2 346 300 |
|
|
|
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
1 995 539 |
|
|
|
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
431 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
2 847 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. |
747 578 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
|
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
20 800 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
|
|
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
36 427 |
|
|
|
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
288 764 |
1 |
Стипендии |
135 164 |
2 |
Студентски столове и общежития |
153 600 |
|
|
|
IV. |
Средства за капиталови разходи |
25 570 |
Приложение № 3 към чл. 6
Показатели
по смисъла на Закона за публичните финанси
Показатели |
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ |
Неданъчни приходи
Помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми (+)
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) |
II. РАЗХОДИ |
Текущи разходи
Персонал
Издръжка и други текущи разходи
Платени данъци, такси и административни санкции
Лихви
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Капиталови трансфери
Прираст на държавния резерв (нето)
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи |
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО(+/-) |
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето)
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)
– предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-)
– получени трансфери от ДВУ и БАН (+)
Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери между бюджети (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
– трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-) |
Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации
– получени трансфери (+)
– предоставени трансфери (-)
Временни безлихвени заеми (нето) |
ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-) |
Заеми от чужбина – нето (+/-)
Получени заеми (+)
Погашения по заеми (-)
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)
Друго финансиране - нето (+/-)
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)
Предоставени кредити (нето)
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)
Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)
Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)
Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) |
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2024Г. |
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2024Г. | |
Приложение № 4 към чл. 18, ал. 1
Трансфери по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) за 2024 г.
Код |
Община |
Планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) |
Брой селища |
Брой население в малки и планински селища |
Брой маршрути |
Обща дължина на маршрутите (км) при две зареждания в седмицата за 2024 г. |
Сума (лева) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
5101 |
БАНСКО |
Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново |
5 |
621 |
1 |
13 936,0 |
9 755 |
|
5103 |
БЛАГОЕВГРАД |
м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно Демирево (Бистрица), м. Долно Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м. Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица), м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица), м. Юручка (Бистрица), м. Влаховци (Бистрица), м. Серезлийска (Бистрица), м. Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно Хърсово), м. Шоповци (Горно Хърсово), м. Новоселци (Горно Хърсово), м. Панчовци (Горно Хърсово), м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. Пешовска (Делвино), Делвино, м. Мишовска (Марулево), м. Мановска (Марулево), м. Усойци (Марулево), м. Долномалци (Марулево), м. Кацарска (Марулево), м. Калинци (Марулево), м. Баталска (Марулево), м. Радевска (Марулево), Обел, м. Сукалинци (Габрово), м. Габерци (Габрово), Дебочица, м. Гергьовска (Дебочица), м. Домозетци (Дебочица), м. Таушанци (Падеш), м. Безинци (Падеш), м. Чуковци (Падеш) |
36 |
1 305 |
7 |
27 560,0 |
19 292 |
|
5104 |
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ |
Делчево, Добротино |
2 |
85 |
2 |
3 016,0 |
2 111 |
|
5106 |
КРЕСНА |
Стара Кресна, Ощава, Влахи |
3 |
88 |
2 |
6 344,0 |
4 441 |
|
5107 |
ПЕТРИЧ |
Баскалци, Боровичене, Вишлене, Долене, Долна Рибница, Драгуш, Дреново, Зойчене, Кладенци, Крънджилица, Кухуряхцево, Мендово, Право бърдо, Чурилово, Чуричени, Яково |
16 |
1 035 |
7 |
23 088,0 |
16 162 |
|
5109 |
САНДАНСКИ |
Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна Сущица, Сугарево, Долени, Рожен, Любовище, Кашина, Пиперица, Лехово, Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница, Златолист, Кръстилци |
18 |
236 |
7 |
41 236,0 |
28 865 |
|
5110 |
САТОВЧА |
Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево |
5 |
2 123 |
3 |
17 305,6 |
12 114 |
|
5111 |
СИМИТЛИ |
Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел, м. Горна Железница (Железница) , Тросково, Докатичево, Горно Осеново |
10 |
553 |
5 |
24 544,0 |
17 181 |
|
5112 |
СТРУМЯНИ |
Колибите, м. Глинджурци (Цапарево), Раздол, Горна Рибница, Вракуповица, Горна Крушица, Кърпелево, Палат, Игралище, Махалата, Седелец |
11 |
556 |
3 |
26 000,0 |
18 200 |
|
5202 |
БУРГАС |
Миролюбово, Брястовец, Твърдица, Димчево, Изворище, Извор, Драганово, Братово |
8 |
2 364 |
7 |
30 680,0 |
21 476 |
|
5204 |
КАРНОБАТ |
Железник, Деветинци, Козаре |
3 |
128 |
2 |
7 151,0 |
5 006 |
|
5205 |
МАЛКО ТЬРНОВО |
Близнак, Бръшлян, Бяла Вода, Визица, Евренозово, Заберново, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово |
10 |
223 |
2 |
44 928,0 |
31 450 |
|
5206 |
НЕСЕБЬР |
Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница |
5 |
148 |
2 |
11 024,0 |
7 717 |
|
5211 |
СРЕДЕЦ |
Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол, Малина, Радойново, Зорница, Белила, Проход, Бистрец, Кубадин, Сливово, Пънчево, Факия, Момина църква, Долно Ябълково, Горно Ябълково, Варовник, Богданово, Голямо Буково, Кирово, Росеново, Граничар, Тракийци, Белеврен, Вълчаново, Синьо Камене, Гранитец |
28 |
2 224 |
6 |
56 555,2 |
39 589 |
|
5212 |
СУНГУРЛАРЕ |
Есен, Ведрово, Босилково, Завет |
4 |
682 |
2 |
4 784,0 |
3 349 |
|
5302 |
АКСАКОВО |
Радево, Водица, Новаково |
3 |
170 |
1 |
18 304,0 |
12 813 |
|
5307 |
ВЬЛЧИ ДОЛ |
Искър, Кракра |
2 |
72 |
2 |
2 600,0 |
1 820 |
|
5309 |
ДОЛНИ ЧИФЛИК |
Бърдарево, Булаир |
2 |
256 |
1 |
6 032,0 |
4 222 |
|
5310 |
ДЬЛГОПОЛ |
Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк |
4 |
536 |
3 |
8 112,0 |
5 678 |
|
5311 |
ПРОВАДИЯ |
Пертов дол, Староселец |
2 |
274 |
1 |
2 209,0 |
1 546 |
|
5312 |
СУВОРОВО |
Просечен |
1 |
15 |
1 |
915,2 |
641 |
|
5401 |
ВЕЛИКО ТЬРНОВО |
Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните, Горановци, Горен Еневец, Ивановци, Кладни Дял, Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите |
13 |
99 |
6 |
38 636,0 |
27 045 |
|
5403 |
ЕЛЕНА |
Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци, Беброво, Берковци, Блъсковци, Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци, Велювци, Веселина, Вълчовци, Вълчовци, Големани, Горни Танчевци, Граматици, Гърдевци, Дебели Рът, Добревци, Долни Марян, Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци, Илаков Рът, Каменари, Козя Река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци, Марафелци, Мийковци, Николовци, Палици, Радовци, Раювци, Ребревци, Руховци, Светославци, Средни Колиби, Титевци, Тодювци, Тънки Рът, Търкашени, Харваловци, Чакали, Червенковци, Черни Дял, Шилковци, Яковци |
53 |
1 390 |
7 |
63 440,0 |
44 408 |
|
5404 |
ЗЛАТАРИЦА |
Дедина, Дълги Припек, Разсоха, Равново, Росно, Чешма |
6 |
225 |
3 |
11 440,0 |
8 008 |
|
5409 |
СТРАЖИЦА |
Железарци, Благоево, Владислав, Балканци, Николаево, Мирово, Ново Градище, Кавлак, Любенци, Теменуга, Водно |
11 |
1 103 |
5 |
20 384,0 |
14 269 |
|
5410 |
СУХИНДОЛ |
Красно Градище |
1 |
70 |
1 |
1 289,6 |
903 |
|
5501 |
БЕЛОГРАДЧИК |
Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин дол, Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир, Пролазница |
12 |
297 |
4 |
9 006,4 |
6 304 |
|
5502 |
БОЙНИЦА |
Шишенци, Градсковски Колиби, Периловец |
3 |
148 |
1 |
7 612,8 |
5 329 |
|
5504 |
ВИДИН |
Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, Плакудер, Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци, Въртоп, Акациево, Рупци, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик, Слана бара, Бела Рада, Войница |
20 |
2 805 |
5 |
28 912,0 |
20 238 |
|
5507 |
КУЛА |
Чичил, Големаново, Полетковци, Коста Перчово, Тополовец, Цар Петрово, Извор Махала, Старопатица |
8 |
1 146 |
2 |
30 368,0 |
21 258 |
|
5610 |
РОМАН |
Средни рът |
1 |
5 |
1 |
19 656,0 |
13 759 |
|
5703 |
СЕВЛИЕВО |
м. Българи (Млечево), м. Баева Ливада (Млечево), м. Валевци (Стоките), м. Долно селище (Стоките), м. Горно селище (Стоките), м. Кладев рът (Купен), Купен, Кастел, м. Чуките (Батошево), м. Аанджи (Карамичевци), Карамичевци, м. Чолаците (Кръвеник), м. Доневци (Кръвеник), м. Шаварна (Кръвеник), м. Стар Кръвеник (Кръвеник), м. Троенци (Кръвеник), м. Табашка (Кръвеник), м. Долна махала (Кръвеник), м. Еловщица (Шумата), Душевски колиби (Шумата), Енев рът |
21 |
3 010 |
16 |
14 872,0 |
10 410 |
|
5704 |
ТРЯВНА |
Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, Брежниците, Бърдени, Велчовци, Глутниците, Димиевци, Драгневци, Енчовци, Йововци, Кисийците, Креслювци, Малки Станчовци, Стръмци, Милевци, Мръзеци, Носеите, Престой, Радино, Радевци, Раевци, Ралевци, Руевци, Свирци, Станчов Хан, Фъревци, Чакалите, Черновръх |
30 |
266 |
3 |
23 920,0 |
16 744 |
|
5802 |
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО |
Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево, Великово, Горица, Дъбовик, Зограф, Конаре, Краище, Лозница, Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Средина, Сърнино, Узово, Чернооково |
21 |
2 701 |
13 |
42 036,8 |
29 426 |
|
5808 |
ШАБЛА |
Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица |
4 |
103 |
2 |
7 092,8 |
4 965 |
|
5901 |
АРДИНО |
Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци, Родопско, м. Долна махала (Ахрянско), м. Горна махала (Ахрянско), Ахрянско, Корумахала (Търносливка), Търносливка, м. Хаджимусалар (Дядовци), м. Касаплар (Дядовци), м. Данъджалар (Дядовци), м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци, м.Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар (Правдолюб), м. Ъсламар (Правдолюб), Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево, м. Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец), м. Хамитлер (Синчец), Синчец, Теменуга, Мак, м. Зимница (Гърбище), м. Буйновци (Гърбище), Бистроглед, Любино, Латинка, м. Мировец (Боровица), Дедино, м. Вражалци (Стар читак), м. Чучер (Стар читак), м. Любицево (Стар читак), Стар читак, Червена скала, Левци, Искра, м. Ослец (Млечино), Чернигово, Търна, м. Третак (Горно Прахово), м. Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка), Стояново, Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака (Бял извор), м. Сара (Бял извор), м. Чолаково (Бял извор), Седларци, Еньовче, Главник |
57 |
5 012 |
27 |
118 144,0 |
82 701 |
|
5904 |
КРУМОВГРАД |
Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне), Калайджиево, Синигер, Тинтява, Стражец, Долни юруци, Благун, Аврен, Дъждовник, Гулия, Малко Каменяне, Каменка, Перуника, Чернооки, Багрилци, Доборско, Чал, Сбор, Падало, Кожухарци, Орешари, м. Скорец (Луличка), м. Дропла (Луличка), м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м. Трайковци (Луличка), м. Павлина (Луличка), м. Мехурка (Луличка), м. Козино (Звънарка), м. Руй (Кандилка), м. Душино (Кандилка), Кандилка, Сърнак, м. Каменник (Скалак), Скалак, Къклица, м. Кандиларка (Лимец), Лимец, Ручей, м. Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка, Бараци, м. Ягода (Ковил), Ковил, Хисар, Красино, Сладкодум, м. Кръневица (Лещарка), Тополка, м. Житница (Голяма чинка), м. Страка (Голяма чинка), м. Дражинци (Голяма чинка), Малка чинка, Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка, Зиморница |
61 |
9 582 |
7 |
57 335,2 |
40 135 |
|
5905 |
КЬРДЖАЛИ |
Багра, Бяла Поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма Бара, Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, Каменарци, Кокошане, Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Стражевци, Черна Скала |
23 |
4 957 |
9 |
45 552,0 |
31 886 |
|
5907 |
ЧЕРНООЧЕНЕ |
Женда, Безводно, Ночево, Каняк, Яворово, Черна нива, Бакалите, Йончово, Възел, Бърза река, Патица, Водач, Казъл махала (с. Даскалово), м. Сухино (Бели вир) |
14 |
2 913 |
11 |
42 224,0 |
29 557 |
|
6001 |
БОБОВ ДОЛ |
Блато |
1 |
16 |
1 |
5 403,8 |
3 783 |
|
6602 |
БОБОШЕВО |
Бадино, Висока Могила, Вуково, Доброво, Сопово, Скрино, Каменик |
7 |
211 |
5 |
12 064,0 |
8 445 |
|
6003 |
ДУПНИЦА |
Дяково, Кременик, Тополница, Делян, Блатино, Палатово, Баланово, Крайни дол, Грамаде |
9 |
1 075 |
3 |
13 520,0 |
9 464 |
|
6005 |
КЮСТЕНДИЛ |
Берсин, Блатец, Бобешино, Буново, Горановци, Горна Брестница, Горно Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна Гращица, Долно Село, Долно Уйно, Жеравино, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище, Коприва, Кутугерци, Кършалево, Лелинци, Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево, Ново Село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско, Търсино, Црешново, Цървена Ябълка, Церовица, Цървендол, Цървеняно |
40 |
1 217 |
13 |
75 088,0 |
52 562 |
|
6006 |
НЕВЕСТИНО |
мах. Ямен (Четирци), м. Ридарска (Долна Козница), Долна Козница, м. Долна махала (Долна Козница), Мърводол, м. Благоевска (Мърводол), Ваксево, Тишаново (Горно Тишаново), Църварица, м. Долна махала (Илия), м. Миленинска (Църварица), Илия, м. Ралинска (Илия), м. Миленци (Илия), м. Ноковци (Ветрен), м. Смиленска (Ветрен), Кадровица, м. Сухар (Рашка Гращица), Пелатиково, Длъхчево-Сабляр, Страдалово, Раково, Смоличано (Св. Ана) |
23 |
666 |
4 |
40 664,0 |
28 465 |
|
6007 |
РИЛА |
Падала |
1 |
18 |
1 |
4 160,0 |
2 912 |
|
6009 |
ТРЕКЛЯНО |
Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, м. Шумието (Добри Дол), Долни Коритен, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия, Сушица, м. Вишорци (Чешлянци), м. Есикарци (Чешлянци) |
15 |
169 |
2 |
15 912,0 |
11 138 |
|
6101 |
АПРИЛЦИ |
м. Черневото (Велчево) |
1 |
123 |
1 |
2 184,0 |
1 529 |
|
6103 |
ЛОВЕЧ |
Абланица, Българене, Дъбрава, Изворче, Лешница, Сливек, Стефаново |
7 |
429 |
3 |
7 072,0 |
4 950 |
|
6105 |
ТЕТЕВЕН |
м. Брязово (Рибарица), Малка желязна |
2 |
115 |
2 |
2 704,0 |
1 893 |
|
6106 |
ТРОЯН |
Патрешко, Горно Трапе, Терзийско, м. Долна Маргаритина (Белиш), м. Зеленика (Бели Осъм) |
5 |
547 |
4 |
11 960,0 |
8 372 |
|
6201 |
БЕРКОВИЦА |
Пърличево, Рашовица, Цветкова бара |
3 |
65 |
2 |
7 800,0 |
5 460 |
|
6207 |
ЛОМ |
Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата, Добри дол |
5 |
912 |
3 |
10 816,0 |
7 571 |
|
6210 |
ЧИПРОВЦИ |
Челюстница, Равна |
2 |
103 |
1 |
5 200,0 |
3 640 |
|
6310 |
СЕПТЕМВРИ |
Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно Вършило) |
3 |
356 |
2 |
12 688,0 |
8 882 |
|
6311 |
СТРЕЛЧА |
Дюлево |
1 |
138 |
1 |
1 872,0 |
1 310 |
|
6312 |
СЪРНИЦА |
м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени поляни) |
2 |
762 |
1 |
832,0 |
582 |
|
6401 |
БРЕЗНИК |
Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Красава, Кривонос, Муртинци, Озърновци, Ръжавец, Станьовци, Ярославци |
19 |
246 |
3 |
17 784,0 |
12 449 |
|
6402 |
ЗЕМЕН |
Пещера, Враня стена, Калотинци, Дивля, Горна Глоговица, Одраница, Долна Врабча, Смиров дол, Габров дол, Беренде, Падине, м. Воинци (Мурено), м. Дубиче (Мурено), м. Кориица (Мурено), м. Шуляница (Мурено), Мурено, м. Падина (Горна Врабча), м. Воденична падина (Горна Врабча), м. Голу (Горна Врабча), Горна Врабча |
20 |
429 |
3 |
11 128,0 |
7 790 |
|
6403 |
КОВАЧЕВЦИ |
Слатино, Чепино, Косача, Светля, Ракиловци |
5 |
245 |
2 |
10 192,0 |
7 134 |
|
6405 |
РАДОМИР |
Борнарево, Николаево, Радибош, м. Петрово (Кошарите), Кошарите, Беланица, Углярци, Драгомирово |
8 |
198 |
3 |
12 896,0 |
9 027 |
|
6406 |
ТРЬН |
Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица, Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград, Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст. Извор, Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци, Парамун, Лялинци, Неделково |
42 |
940 |
6 |
65 416,0 |
45 791 |
|
6601 |
АСЕНОВГРАД |
Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан, Мостово, Врата, Сини връх, Бор, Три могили |
9 |
414 |
1 |
10 400,0 |
7 280 |
|
6602 |
БРЕЗОВО |
Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе |
4 |
547 |
3 |
27 664,0 |
19 365 |
|
6606 |
ЛЬКИ |
м. Крушево (Манастир), Манастир, Лъкавица, м. Надежда (Джурково), м. Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец, Дряново, Белица, Борово, Югово |
11 |
762 |
5 |
22 880,0 |
16 016 |
|
6616 |
ХИСАРЯ |
Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево |
3 |
441 |
4 |
40 144,0 |
28 101 |
|
6617 |
КУКЛЕН |
Добралък, Яврово |
2 |
104 |
1 |
9 776,0 |
6 843 |
|
6802 |
БЯЛА |
Пет Кладенци |
1 |
32 |
1 |
2 080,0 |
1 456 |
|
6901 |
АЛФАТАР |
Цар Асен, Кутловица, Васил Левски |
3 |
167 |
3 |
8 112,0 |
5 678 |
|
6904 |
КАЙНАРДЖА |
Стрелково, Господиново, Каменци, Поп Русаново |
4 |
48 |
1 |
13 728,0 |
9 610 |
|
6905 |
СИЛИСТРА |
Главан, Сърпово, Страцимир, Българка, Богорово |
5 |
277 |
3 |
13 312,0 |
9 318 |
|
7001 |
КОТЕЛ |
Боренци, Седларево |
2 |
137 |
2 |
12 064,0 |
8 445 |
|
7003 |
СЛИВЕН |
Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек, Зайчари, Биково, Скобелево, Бозаджии, Ичера, Раково |
10 |
1 381 |
5 |
26 832,0 |
18 782 |
|
7101 |
БАНИТЕ |
Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве, Кръстатица, Две тополи, Рибен дол, Вълчан дол, м. Кирково (Глогино), Глогино, Стърница, Босилково, Дебеляново |
13 |
1 264 |
7 |
58 656,0 |
41 059 |
|
7102 |
БОРИНО |
Чала, Ягодина, Буйново, Кожари |
4 |
1 122 |
2 |
7 696,0 |
5 387 |
|
7103 |
ДЕВИН |
Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково |
6 |
1 348 |
4 |
24 336,0 |
17 035 |
|
7105 |
ЗЛАТОГРАД |
Долен (м. Станкова, м. Дуганица), Пресока, м. Равно бърце, м. Юруковци, с. Цацаровци, с. Кушла |
7 |
231 |
4 |
14 976,0 |
10 483 |
|
7106 |
МАДАН |
Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Въргов Дол, Габрина, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев Дол, Купен, Лещак, Ливаде, Миле, Митовска, Петров Дол, Печинска, Планинци, Равно Нивище, Рустан, Стайчин дол, Тънкото, Уручевци, Цирка, Шаренска |
29 |
1 505 |
6 |
29 536,0 |
20 675 |
|
7107 |
НЕДЕЛИНО |
Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина, Тънка бара, Еленка, Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Диманово, Кочани |
15 |
2 491 |
6 |
26 520,0 |
18 564 |
|
7109 |
СМОЛЯН |
Чокманово, Кошница, Могилица, Арда, Гудевица, Речани, Соколовци, м. Гращата (Виево), Влахово, Подвис, Градът, Ровина, Гращица, Еленска, Писаница, Хасовица, Лъка, Исьовци, м. Орловица (Петково), м. Славейковци (Петково), м. Бука (Петково), Полковник Серафимово, Фатово, Габрица, Требище, Върбово, Кукувица, Бориково, Черешките, Черешовска река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово, Надарци, Буката, Билянска, Селище, Стикъл, Пещера |
41 |
2 892 |
23 |
91 312,0 |
63 918 |
|
7110 |
ЧЕПЕЛАРЕ |
Острица, Лилеково, Зорница, Студенец |
4 |
104 |
3 |
7 904,0 |
5 533 |
|
7304 |
ГОДЕЧ |
Лопушна, Смолча, Връбница, Мургаш, Букоровци, Каленовци, Комщица, Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци, Бърля, Туден, Губеш, Равна |
15 |
287 |
6 |
22 048,0 |
15 434 |
|
7307 |
ДРАГОМАН |
Драгоил, Ново Бърдо, Чепърлинци, Летница, Беренде, Чуковезер, Табан, Камбелевци, Чорул, Владиславци, Круша, Грълска падина, Горно село, Долна Невля, Вишан, Долно ново село, Цацаровци, Чеканец, Начево, Дреатин |
20 |
289 |
5 |
27 144,0 |
19 001 |
|
7311 |
ИХТИМАН |
Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци, м. Полиовци (Вакарел), м. Ездирастовци (Вакарел), м. Семковци (Вакарел), Поповци м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино |
11 |
47 |
2 |
23 712,0 |
16 598 |
|
7315 |
МИРКОВО |
Бенковски, Смолско, Каменица, м. Скумца (Каменица) |
4 |
354 |
1 |
6 344,0 |
4 441 |
|
7317 |
ПРАВЕЦ |
м. Печор (Видраре), м. Градище (Видраре), м. Станчовец (Видраре), м. Черни връх (Видраре), м. Венците (Калугерово), м. Стайковци (Калугерово), м. Трънето (Калугерово), м. Кардашица (Калугерово), м. Чекотин (Калугерово), Калугерово, м. Върбаците (Манаселска Река), м. Драгоица (Манаселска Река), м. Череша (Манаселска Река), Манаселска Река, м. Войновци (Осиковица), м. Дряна (Осиковица), м. Цековци (Осиковица), м. Вельовци (Осиковица), м. Робовица (Осиковица), м. Ямата (Осиковица), м. Господарите (Осиковица), м. Габрика (Осиковица), м. Баре (Осиковица), м. Недковци (Осиковица), м. Владовци (Осиковица), м. Белчовци (Осиковица), м. Марковци (Осиковица), м. Кратунска (Осиковица), м. Джамбазете (Осиковица),м. Балинска (Осиковица), м.Венеца (Своде), м. Преход (Своде), м. Бакова Могила (Своде), м. Габриците (Своде), м. Бурньовица (Своде), м. Курман (Своде), Своде |
37 |
1 155 |
5 |
39 884,0 |
27 919 |
|
7318 |
САМОКОВ |
Клисура, Рельово, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово, Продановци, Горни Окол, Долни Окол, Злокучане, Шипочане, Ново село, Гуцал |
13 |
2 643 |
6 |
22 672,0 |
15 870 |
|
7319 |
СВОГЕ |
Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол, Завидовци, Буковец, Заноге, Огоя, Ябланица, Церецел |
12 |
607 |
12 |
28 912,0 |
20 238 |
|
7320 |
СЛИВНИЦА |
Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор, Пищане, Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци) |
7 |
179 |
3 |
12 272,0 |
8 590 |
|
7401 |
БРАТЯ ДАСКАЛОВИ |
Долно ново село, Малък дол, Славянин |
3 |
112 |
2 |
17 264,0 |
12 085 |
|
7402 |
ГУРКОВО |
Лява река |
1 |
24 |
1 |
4 784,0 |
3 349 |
|
7405 |
МЬГЛИЖ |
Яворовец, Борущица, Държавен, Селце |
4 |
35 |
2 |
11 336,0 |
7 935 |
|
7410 |
СТАРА ЗАГОРА |
Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя |
4 |
189 |
3 |
19 344,0 |
13 541 |
|
7501 |
АНТОНОВО |
Антоново (кв. Еревиш, кв. Божица), Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна Златица, Девино, Длъжка поляна, Долна Златица, Добротица, Дъбравица, Изворово, Капище, Китино, Коноп, Крушолак, Кьосевци, Любичево, Малка Черковна, Малоградец, Мечово, Милино, Моравица, Моравка, Орач, Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно, Разделци, Равно Село, Свирчово, Свободица, Стара Речка, Старчище, Стойново, Таймище, Халваджийско, Чеканци, Черна Вода, Черни бряг, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино |
48 |
3 805 |
15 |
56 680,0 |
39 676 |
|
7502 |
ОМУРТАГ |
Великденче, Горско село |
2 |
684 |
1 |
7 072,0 |
4 950 |
|
7504 |
ПОПОВО |
Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча, Горица, Манастирца, Бракница |
7 |
388 |
4 |
9 360,0 |
6 552 |
|
7505 |
ТЬРГОВИЩЕ |
Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница |
4 |
379 |
4 |
16 244,8 |
11 371 |
|
7601 |
ДИМИТРОВГРАД |
Злато поле, Райново |
2 |
455 |
1 |
3 515,2 |
2 461 |
|
7602 |
ИВАЙЛОВГРАД |
Горноселци, Долноселци, Черни рид, Нова ливада, Пъстрок, Ленско, Бял Градец, Казак, Ботурче, Брусино, Планинец, Соколенци, Глумово, Чучулига, Черничино, Попско, Розино, Орешино, Одринци, Сив кладенец, Меден бук, Хухла, Ламбух, Камилски дол |
24 |
1 310 |
4 |
41 797,6 |
29 528 |
|
7604 |
МАДЖАРОВО |
Горни главанак, Долни главанак, Селска поляна, Златоустово, Тополово, Ръженово, Долно Съдиево |
7 |
2 113 |
3 |
11 232,0 |
7 862 |
|
7606 |
СВИЛЕНГРАД |
Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник, Пашово |
6 |
75 |
1 |
15 080,0 |
10 556 |
|
7607 |
СИМЕОНОВГРАД |
Константиново, Свирково, Троян, Дряново, Тянево, Калугерово, Пясъчево, Навъсен |
8 |
1 759 |
4 |
9 484,8 |
6 639 |
|
7609 |
ТОПОЛОВГРАД |
Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец, Каменна река, Светлина, Чукарово, Доброселец, Сакарци, Хлябово, Българска поляна, Капитан Петко войвода, Мрамор, Срем, Синапово, Княжево |
16 |
2 367 |
8 |
43 888,0 |
30 722 |
|
7701 |
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ |
Суха река |
1 |
108 |
1 |
3 744,0 |
2 621 |
|
7706 |
НИКОЛА КОЗЛЕВО |
Красен дол |
1 |
139 |
1 |
4 492,8 |
3 145 |
|
7801 |
БОЛЯРОВО |
Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа, Ружица, Вълчи извор, Горска Поляна, Ситово, Иглика, Шарково, Попово, Дъбово, Камен Връх, Деница, Оман, Златиница, Голямо Крушево |
18 |
1 868 |
8 |
45 676,8 |
31 974 |
|
7803 |
СТРАЛДЖА |
Леярово |
1 |
26 |
1 |
10 400,0 |
7 280 |
|
|
ОБЩО: |
|
1 207 |
95 170 |
444 |
2 267 913,4 |
1 587 808 |
|
Приложение № 5 към чл. 50, ал. 3, т. 1
Област…............................ |
|
|
Община............................... |
|
|
|
|
|
СПРАВКА |
по чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти
|
№ по ред |
Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 53, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (общо в лв.) |
Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи. Номер и дата на съставяне на актовете за публична общинска собственост и година на построяването й |
Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.) |
Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2 |
площ в кв.м. |
разгърната площ в кв.м. |
от км. до км. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
х |
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
Общо |
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Х |
Х |
% |
Х |
Х |
Х |
Забележки :
1. в колона 3 (след ред общо), в процент се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 53, т. 1 от ЗДБРБ за 2024 г., за които се предлага трансформация.
2. в к. 4 се попълва натурален показател площ в кв. м. за улица - за участъка, на който ще се извършва ремонт.
3. в к. 5 се попълва натурален показател разгърнатата площ в кв. м. за сграда, в частта на която ще се извършва ремонт
4. в к. 6 се попълва натурален показател за общински път - от км. до км. за участъка, на който ще се извършва ремонт, като на ред общо се посочва общата дължина, върху която ще се извършва ремонт
|
Изготвил: ........................................................... |
Гл. счетоводител: ........................................................... |
|
(име, фамилия, длъжност, подпис) |
(име, фамилия, подпис) |
|
|
Съгласувал: ........................................................... |
Кмет: ........................................................... |
|
|
|
|
|
(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) |
(име, фамилия, подпис) |
|
|
тел. за контакт: ........................................................... |
(печат) |
|
|
e-mail: ........................................................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Приложение № 6 към чл. 72, ал. 1
Информация по общини за сключените договори, предмет и размер на финансиране през …… тримесечие на 2024 г.
|
|
|
Орган, отговорен за финансовото управление на средствата от Европейския съюз |
|
|
|
|
|
|
|
Бенефициент |
Предмет на договора |
Област на интервенция съгласно чл. 107, ал. 1 от ЗДБРБ за 2024 г. |
Индикативен бюджет (хил. лева) |
Период за реализация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 7 към чл. 72, ал. 1
Информация по общини за предстоящите за финансиране проекти за …… тримесечие на 2024 г.
|
|
Орган, отговорен за финансовото управление на средствата от Европейския съюз |
|
|
|
|
|
|
|
Възможни сфери за финансиране по съответната програма |
Област на интервенция съгласно чл. 107, ал. 1 от ЗДБРБ за 2024 г. |
Индикативен бюджет (хил. лева) |
Период за реализация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|